⑴ 出口退税凭证的保存期是多久,和税局对退税的追溯期是多久呢是否有相关文件规定呢谢谢
出口凭证包括出口发来票的.其中一联自存根.二联给购货方.三联用来记账,四税务机关存根.五海关存查.六给外管局.七用来备用.记账的.也就是第三联.你要做到凭证中.做到凭证中,就是会计凭证了,同其他会计资料相关的保存方法,和年限.凭证类,像原始凭证,记账凭证,汇总凭证都保存15年.
希望可以帮到你,完毕!
⑵ 出口退税系统录入单证不齐保存时有提示
你呀,也抄不知是要做什么……袭呵呵
没有报关单和核销单就不能在出口退税里进行单证录入。单证录入不全所以会出现错误。
系统要求必须填写报关单号和核销单号,否则不成功。
另外,报关单号填写时要写报关单右上角后9位数字+001。这样就不会出错了。
⑶ 生产企业出口退税系统录入的数据保存在哪个文件夹
系统没有自动备份的。只能手动备份。
⑷ 生产企业出口退税申报系统数据存放在哪
生产企业出口退税申报系统数据存放在云备份中,一般保存最近的三次备份数据,本地备份数据一般在C盘的C:\退税申报系统备份下面的一个文件夹里面,比如文件夹:20170722_1557。
⑸ 外贸企业出口退税申报系统中出口退税备案保存以后可以修改吗
可以啊,卸载了重装就行,如果是申报信息系统初始化就行了。
⑹ 擎天出口退税软件打不开,提示说数据库路径配置无效,系统退出 怎么办什么原因
我也遇抄到这个问题,打电话工程说,他们在新版软件里面设置的陷阱.就是说备份和恢复数据是没有用的,备份出来的数据是加密的.恢复不进去的.要发到南京解密才可以恢复进去.另外解密是需要交纳服务费的. 关键是要钱!关键是要钱!关键是要钱!关键是要钱!
⑺ 生产企业出口退税申报第二步生成免抵退税明细申报数据的存放路径是本地申报还是远程申报
是远程申报,网上纳税申报的内容包括各个税种的纳税申报表及其附表、财专务会计报属表以及国税机关要求报送的其他纳税资料。
纳税人应按法定纳税期限通过互联网依法申报、缴纳应纳税款及扣缴税款,依法报送会计报表及相关税种纳税申报资料。网上申报的数据资料内容,必须真实、完整、准确并与书面资料一致。若不一致,由此所造成的法律后果由纳税人承担。
网上申报主要有自行申报、代理申报和其他申报三种形式,纳税人可根据实际情况自行选定具体的网上申报形式。
自行申报,适用于拥有计算机网络通讯设备,并能够自行将有关申报数据资料输入电脑,并通过互联网办理纳税申报的纳税人。
代理申报,适用于不具备自行申报条件,自愿委托中介机构代理办理网上纳税申报的纳税人。其他申报,适用于不具备自行申报条件,生产经营规模较小,纳税申报数据相对较简单的纳税人。
⑻ 初次申报出口退税需要哪些资料
进入时填200912 1、请先生成预申报数据,预申报数据导入U 盘(内外贸企业容出口退税汇总申报表\外贸企业出口退税出口明细表申报表\外贸企业出口退税进货明细申报表),到税务局去通过预申报,将通过申报的文件导入你的申报系统,再进行正申报的操作,生成正申报数据后再去税务局正申报.我讲的有些精略,只要你录入的申报数据能通过审核就没多大问题了.2、出口专用发票(INVOICE)3、购进货物的增值税专用发票4、外汇核销单(出口退税联)以上都要正本纸质文件(其中申报表需加盖公章),以及申报数据盘一并提供.希望对你有帮助.
⑼ 如何在生产企业出口退税申报系统中查询
可以在国务院客户端查询商品的出口退税率,具体方法如下:
1、首先,在手机上内下载容安装国务院客户端,如下图所示。
⑽ 有生产企业出口退税系统2.0操作指南吗
生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下: 1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统 打开网站,输入用户名、密码登录。 登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。 然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。 2. 进行退税申报系统的系统设置 打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。 新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有: 企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。 纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。 技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。 用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。 纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置) 进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。 分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。 税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。 税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。 3. 录入退税申报数据 有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。 4. 生成预申报数据 首先要建立四个文件夹: YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件 MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。 5. 网上预申报和查看预审反馈 登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。 一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。 根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。 点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。 6. 读入预审反馈,生成明细申报数据 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。 7. 录入单证备案数据 在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。