⑴ 出口退稅憑證的保存期是多久,和稅局對退稅的追溯期是多久呢是否有相關文件規定呢謝謝
出口憑證包括出口發來票的.其中一聯自存根.二聯給購貨方.三聯用來記賬,四稅務機關存根.五海關存查.六給外管局.七用來備用.記賬的.也就是第三聯.你要做到憑證中.做到憑證中,就是會計憑證了,同其他會計資料相關的保存方法,和年限.憑證類,像原始憑證,記賬憑證,匯總憑證都保存15年.
希望可以幫到你,完畢!
⑵ 出口退稅系統錄入單證不齊保存時有提示
你呀,也抄不知是要做什麼……襲呵呵
沒有報關單和核銷單就不能在出口退稅里進行單證錄入。單證錄入不全所以會出現錯誤。
系統要求必須填寫報關單號和核銷單號,否則不成功。
另外,報關單號填寫時要寫報關單右上角後9位數字+001。這樣就不會出錯了。
⑶ 生產企業出口退稅系統錄入的數據保存在哪個文件夾
系統沒有自動備份的。只能手動備份。
⑷ 生產企業出口退稅申報系統數據存放在哪
生產企業出口退稅申報系統數據存放在雲備份中,一般保存最近的三次備份數據,本地備份數據一般在C盤的C:\退稅申報系統備份下面的一個文件夾裡面,比如文件夾:20170722_1557。
⑸ 外貿企業出口退稅申報系統中出口退稅備案保存以後可以修改嗎
可以啊,卸載了重裝就行,如果是申報信息系統初始化就行了。
⑹ 擎天出口退稅軟體打不開,提示說資料庫路徑配置無效,系統退出 怎麼辦什麼原因
我也遇抄到這個問題,打電話工程說,他們在新版軟體裡面設置的陷阱.就是說備份和恢復數據是沒有用的,備份出來的數據是加密的.恢復不進去的.要發到南京解密才可以恢復進去.另外解密是需要交納服務費的. 關鍵是要錢!關鍵是要錢!關鍵是要錢!關鍵是要錢!
⑺ 生產企業出口退稅申報第二步生成免抵退稅明細申報數據的存放路徑是本地申報還是遠程申報
是遠程申報,網上納稅申報的內容包括各個稅種的納稅申報表及其附表、財專務會計報屬表以及國稅機關要求報送的其他納稅資料。
納稅人應按法定納稅期限通過互聯網依法申報、繳納應納稅款及扣繳稅款,依法報送會計報表及相關稅種納稅申報資料。網上申報的數據資料內容,必須真實、完整、准確並與書面資料一致。若不一致,由此所造成的法律後果由納稅人承擔。
網上申報主要有自行申報、代理申報和其他申報三種形式,納稅人可根據實際情況自行選定具體的網上申報形式。
自行申報,適用於擁有計算機網路通訊設備,並能夠自行將有關申報數據資料輸入電腦,並通過互聯網辦理納稅申報的納稅人。
代理申報,適用於不具備自行申報條件,自願委託中介機構代理辦理網上納稅申報的納稅人。其他申報,適用於不具備自行申報條件,生產經營規模較小,納稅申報數據相對較簡單的納稅人。
⑻ 初次申報出口退稅需要哪些資料
進入時填200912 1、請先生成預申報數據,預申報數據導入U 盤(內外貿企業容出口退稅匯總申報表\外貿企業出口退稅出口明細表申報表\外貿企業出口退稅進貨明細申報表),到稅務局去通過預申報,將通過申報的文件導入你的申報系統,再進行正申報的操作,生成正申報數據後再去稅務局正申報.我講的有些精略,只要你錄入的申報數據能通過審核就沒多大問題了.2、出口專用發票(INVOICE)3、購進貨物的增值稅專用發票4、外匯核銷單(出口退稅聯)以上都要正本紙質文件(其中申報表需加蓋公章),以及申報數據盤一並提供.希望對你有幫助.
⑼ 如何在生產企業出口退稅申報系統中查詢
可以在國務院客戶端查詢商品的出口退稅率,具體方法如下:
1、首先,在手機上內下載容安裝國務院客戶端,如下圖所示。
⑽ 有生產企業出口退稅系統2.0操作指南嗎
生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程如下: 1. 下載出口退稅網程序和生產企業出口退稅申報系統 打開網站,輸入用戶名、密碼登錄。 登錄後,點擊左側的「下載專區」,首先在搜索框中輸入「1.51」搜索,出現「出口退稅網安裝程序1.51版」,右鍵選「使用網際快車下載」,下載此程序後進行安裝。 然後下載「生產企業出口退稅申報系統7.0版」,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。 2. 進行退稅申報系統的系統設置 打開桌面上的「生產企業出口退稅申報系統7.0版」,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。准備錄幾月份的出口數據,所屬期就輸入幾月份,例如當前月份200611。 新安裝的申報系統,首先要進行企業信息設置。點菜單「系統維護」-「系統配置」-「系統配置設置與修改」,點「修改」按鈕,必須修改的內容有: 企業代碼:根據海關簽發的《自理報關單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業的海關企業代碼(10位數)。如果企業海關代碼發生變更,請及時與進出口稅收管理科聯系,做好相應的變更手續。 納稅人識別號:根據國稅局簽發的《稅務登記證》的編號確定,錄入企業的納稅人識別號(15位數)。 技術監督局碼:技術監督證書號碼,即納稅人識別號後9位。 用戶名稱:根據企業《稅務登記證》上的「企業名稱」錄入。如果企業全稱超過15個中文時,企業只須錄入企業名稱中前15位數。 郵編、財務負責人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據企業真實情況填寫即可。 退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。 退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發的日期錄入。 納稅人類別:一般納稅人就錄入「1」 計稅計算方法:新發生出口業務的生產企業自首筆出口業務之日起12個月內不得享受退稅待遇,並且進項稅額只能是作留抵,該欄應錄入為「4」。(自第一筆出口一年以上,以報關單中報關離境日期為准,滿12個月,年銷售額500萬元以上,自第13個月起,採用「免抵退」計稅方法,須到退稅機關申請修改配置) 進料計算方法:所有企業該欄錄入「2」(購進法)。 分類管理代碼:所有企業該欄錄入「B」。 稅務機關代碼:所有企業該欄錄入「110108」。 稅務機關名稱:所有企業該欄錄入「海淀區國家稅務局」。 檢查無誤後,點「保存」按鈕。修改完畢,點「退出」按鈕,系統重新進入。 3. 錄入退稅申報數據 有進料加工業務的企業,備案當月,在退稅申報系統中,點「向導」第一步 「免抵退明細數據採集」-「進料加工手冊登記錄入」,點「增加」按鈕,錄完點「保存」按鈕。 料件進口當月,在退稅申報系統中,點「向導」第一步 「免抵退明細數據採集」- 「進口料件明細申報錄入」,點「增加」按鈕,錄完點「保存」按鈕。 「向導」第一步 「免抵退明細數據採集」-「出口貨物明細申報錄入」,錄入申報期當期發生的且做帳務處理的所有出口明細。(無進料加工的企業從此步做起。)點「增加」按鈕,錄完點「保存」按鈕。 「向導」第一步 「免抵退明細數據採集」-「收齊出口單證明細錄入」,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點「修改」按鈕,錄完點「保存」按鈕。 4. 生成預申報數據 首先要建立四個文件夾: YSH---生成預申報數據 FK---下載反饋文件 MX---生成明細申報數據 HZ---生成匯總申報數據 「向導」第三步 「免抵退稅預申報」-「數據一致性檢查」,根據提示修改錄入數據,直至沒有錯誤。 「向導」第三步 「免抵退稅預申報」-「生成明細申報數據」,確定後,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預申報數據。 5. 網上預申報和查看預審反饋 登錄「出口退稅網」,點「數據申報」,選擇「申報所屬期」,點「下一步」,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點「上傳」按鈕,稍後系統提示數據申報成功。 一般當天上午申報後,下午就能查看反饋文件。點「數據管理」,如果此批數據狀態為「已反饋」,則點開後,點「查看內容」,可以看到本批數據的疑點。 根據疑點描述,返回申報系統修改數據後重新預申報,直至沒有疑點。 點開「已反饋」,點「反饋文件下載」,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。 6. 讀入預審反饋,生成明細申報數據 「向導」第四步 「預審反饋疑點調整」-「稅務機關反饋信息讀入」,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。 「向導」第四步 「預審反饋疑點調整」-「撤銷已申報數據」,確定。 「向導」第四步 「預審反饋疑點調整」-「稅務機關反饋信息處理」,點「是」。 「向導」第五步 「生成明細申報數據」-「數據一致性檢查」,有問題需要再修改。 「向導」第五步 「生成明細申報數據」-「生成明細申報數據」,點「確定」,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細申報。 7. 錄入單證備案數據 在申報系統中,點「基礎數據採集」 -「企業經營情況」-「出口貨物單證備案目錄錄入」,點「增加」按鈕,根據相關單證的編號,錄入此批出口的單證備案數據。