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用友T6怎么摊销房租

发布时间:2020-12-17 01:45:44

① 用友u8摊销房租、物业费应该怎么操作

这是帐理,先想好摊销多少个月,每月金额是多少,起一张凭证并保存为模板,以后每个月调用一次就行,大庆用友,专业维护。

② 用友t6怎样进行成本核算

用友t6
成本核算步骤
1、
仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、
材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入

单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、
材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。
4、
进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、
成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成
品的成本。
6、
材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配
,读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、
材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。
8、
进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、
成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。
10、
材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配
,读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同,重复7~10步序
12、最终产品成本取出后,进行产成品仓库的出入库单据进行记账,核算出产品的销售成本,为决策层提供准确的销售毛利数据。

③ 用友T6软件人工费用及工资要怎么摊销进入成本

以前用过U6的成本管理模块,和T6差不多的,要购买了成本管理模块才行,在成本管理里,可以做材料成本、人工成本等的分摊,计入产品成本。

④ 用友T6记账流程

用友软件账务处理过程
一、系统初始化(基础设置)
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案
2、基础设置的内容
(1) 设置部门档案
(2) 设置职员档案
(3) 设置客户分类
(4) 设置客户档案
(5) 设置供应商分类
(6) 设置供应商档案
(7) 设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算)
(8) 设置项目目录
(9) 设置凭证类别
(10)设置常用摘要
(11)设置外币
(12)总账系统初始余额录入
3、特别提醒
 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
 在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
 录入期初余额时:
 若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。
 若年初建帐,则只需录入期初余额;若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额(年初余额根据前三项自动计算)。
 非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
 出现红色余额用负号输入。
 凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
二、日常账务处理
1、 填制凭证
 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证
 可单张审核亦可成批审核
 审核人与制单人不能为同一人
 谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
 简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
 条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
 自定义转账
 期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
 账簿查询
 多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
 已经结账的月份不能填制凭证
 还有未记账凭证的月份不能结账
 每月对账正确后才能结账
 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
 凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
 反记账:对账界面下按Ctrl+H
 反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

⑤ 公司购买用友软件3000元,应该怎么摊销

可以按照二年来摊销,无形资产摊销同固定资产计提折旧一样,需要按月进行摊销。

你的分录错了,正确的是:
借:管理费用-无形资产摊销
贷:累计摊销

若有不明再追问!

《企业所得税法实施条例》第六十五条规定,企业所得税法第十二条所称无形资产,是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等。
第六十六条规定,无形资产按照以下方法确定计税基础:
(一)外购的无形资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础;
根据上述规定,财务软件应属于上述无形资产,可按无形资产进行摊销。
另外,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)文件规定,企事业单位购进软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,经主管税务机关核准,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年。
因此,企业在经过主管税务机关的核准,摊销年限可为2年。

⑥ 《用友T6》的记账流程是什么

填制凭证-换人登陆审核-记账-转账生成-换人登陆审核-再记账-出报表和帐表-结账

⑦ 用友T6软材料运费如何分摊,能不能告诉具体步骤大大谢

我一般是这样操作的:
1.在“采购管理”界面,完成“采购发票”、“运费发票”的填制后,只进行“保存”、“现付”(赊购的可不进行“现付”操作)的操作,不进行“结算”的操作(这与只结算采购发票不同);
2.在“采购管理”-“业务”-“采购结算”-“手工结算”中进行结算。在“手工结算”的界面,点击工具栏的“选单”,出现一个“结算选单”的界面。
在“结算选单”界面,点击工具栏的“过滤”后(注意日期,特别以前月份),接着点击工具栏“刷入”(即录入采购入库单记录)、“刷票”(即录入采购货发票、运费发票记录),对需要分摊运费的货物有关的购货发票、运费发票、采购入库单进行选择(一般点击每行记录前面第一个空格即可);选择后,在表的下部“多选方式”前空格点击(划勾),再点击“确定”。
3.出现一个“结算汇总”界面。在该界面,首先选择分摊运费标准,是按照金额或者按照数量分摊,在表中间所列“金额”、“数量”选项之间选择一项。选择后,在表上面工具栏点击“分摊”,出现运费分摊结果。接着点击工具栏“结算”,完成运费的分摊和结算。
4.以上所说的是运费票、购货票同时到达情况的处理。如果运费票先到,一般等发票到后再分摊。至于发票先到已结算,运费票后到的情况,我只进行过结算,没实际进行过分摊运费。
说的是我的操作过程,重在讨论,肯定存在片面性。但愿能对提问者有所帮助。

⑧ 用友中三月房租费自定义结转的公式

简单易用的设置如下:

点击 自动转账→自定义转账→新增,然后设置好序号、说明及凭证类别回,点击 确定答

在第一行 摘要 输入“月份房租费用” 科目选择“相应费用科目”方向“借” 金额栏输入 “三个月房租的总额/3”

在第二行 摘要 输入“摊销月份房租” 科目选择“待摊费用—房租”方向“贷” 金额栏输入 三个月房租的总额/3

点击 保存.
OK

⑨ 用友T6 怎么结转商品销售成本

用友T6结转商品销售成本的方法是:
1、打开用友财务软件;
2、直接在记账凭证录入结转商品专销售成本的分属录:
借:主营业务成本
贷:库存商品
3、在产成品被销售后,由于库存产品减少了,就需要将该产成品的产品成本从库存成本中减少,而减少的这部分产品成本即成为了“产品销售成本”。

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