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金蝶k3无形资产账务处理

发布时间:2021-03-21 16:34:46

㈠ 金蝶K3成本核算流程

从生产费用发生开始,到算出完工产品总成本和单位成本为止。

1、设立材料的明细帐,按主材,辅材分类。

2、计算工时单耗(可以是计划工时,也可是实际工时)。

3、按生产计划(或作业单)投料。

4、汇总直接费用,包括动力费、制造费、直接人工费,并按工时分摊费用。

5、按完工产品品种数量结转完工成本(在产品材料核算可以分步投料或全额投料或约当比例,生产周期短的在产品可以不分摊费用,待完工时再分摊费用)。

6、期初在产+本期投产-本期完工=本期在产(生产成本借方余额)。

(1)金蝶k3无形资产账务处理扩展阅读

成本会计最核心的是了解企业的生产流程和各个关键的作业,了解车间最新的生产情况,月底通过编制成本核算报表将财务与业务结合,及时地分析每个月的成本波动,坐在办公室每天进行核算去没有什么实际意义。

成本核算不只是财务部门、财务人员的事情,而是全部门、全员共同的事情。一是成本核算需要生产车间、技术部门、采购部门等多部门的配合;二是计算出的成本是否合理,不但需要财务部门的评价和时间的验证,还需要生产、技术等部门的评价,让生产等部门对自己计算出的结果做个论证等,是有必要的。

有时仅靠财务部门自己检查有时难以发现问题的。(注意:实际中,财务部门和其它部门检查的角度或指标多有不同,这好许是易产生差异的原因)

㈡ 求金蝶K3的月底账务处理过程|急呀,谢谢啦

那得要看看你们买了哪些模块,你是负责哪个模块的?你要问的仅仅是期末结转损益?是否包括结转成本,包括领用材料,结转制造成本等方面的,那就很长篇了。

㈢ 财务软件金蝶要按几年摊销,需要计入无形资产吗

如果金额比较大,就按5-10年摊销;金额小的话,直接进费用吧。

一般没有这方面的具体规定,自己灵活掌握吧。

㈣ 金蝶K3 账务处理程序,求朋友帮帮我,工作遇到难题,我拍了一张图,不知道怎么样的流程,

金蝶k3 账务处理包括很多操作了,按照图中的内容,报表分析这块和你说下:

在实际使用金
蝶k3软件中,不少朋友在进行报表操作过程中,查询帐套的现金流量表容易遇到来自于金蝶k3软件的错误代码提示,常见的提示错误代码为
3631(E2FH)。其实使用金蝶k3软件查询现金流量表很简单,因为这个操作经常会用到,一款软件对于经常用到的操作自然不会设置的太复杂,其操作方
法只需以下两步。


第一步,打开软件,选择报表,再点击现金流量表。如下图:



㈤ 金蝶k3中录入凭证时的会计科目时总出现“请输入核算项目”是怎么回事,怎么处理呢

因为该科目设来置时设置了“自带核算项目”,所以录入时,必须输入核算项目才完整,凭证才能保存。

注意看一下凭证下方,会有核算项目的小方框的。光标移至该小方框内,一般按F7或类似F键,就会出现很多核算项目。你选择本凭证适用的核算项目即可。

(5)金蝶k3无形资产账务处理扩展阅读:

核算项目是科目的一种辅助核算。简化会计科目,与设置明细科目相比,更直观、更简洁、处理速度更快。

例如:费用科目需要按部门进行核算,则只要在费用科目上挂部门核算项目,在录入凭证时输入具体的核算项目,即可起到明细科目的作用,而在设置时,不用每个费用科目都增加部门的明细科目,只需在辅助核算项目中维护部门。

减少重复科目,减少科目的冗余,同时也简化工作量。

㈥ 金蝶财务软件中如何实现无形资产摊销

K3以下本,可以偿试在固定资产模块输入,注意科目。

㈦ 金蝶k3怎么做财务报表,急求,要详细

建议你插入12张表页,每一个月一个表页,每一个表页的取数参数设置为当月的月份,这样一个文件就可以保存12个月的数据。不用每次进入报表之后来重新计算取数。

一、查看系统的报表模板
帐上取数:ACCT(取月份数)、ACCTEXT(取具体时间段日期的数,取对方科目的数)
运算函数:SUM、AVG、MAX、。。。
表间取数:REF_F
多帐套管理:工具--设置多帐套管理,然后应用ACCT
C--期初余额 Y--期末余额(可省略)

查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、检查系统预设的公式(FX--选择函数类型ACCT等)
3、切换到数据状态(视图--显示数据)
4、报表重算(数据--报表重算,F9)
注:利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联

二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)
1、设置表格
报表总的行列设置:格式--表属性
单元融合:格式--单元融合
定义斜线:格式--定义斜线(斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整)

2、设置页眉页脚
格式--表属性--页眉页脚
日期通过函数去设:其他--RPTDATE(取总帐会计期间和日期)
页眉间的空行制作:空格键

3、取数
"fx"--ACCT
如果想复制公式:用"填充"功能(在公式状态下)(视图--显示公式)
求和:SUM

4、选择报表期间(Ctrl+P)或者 工具--公式取数参数
报表重算:F9
数字格式:数据为“零”不显示 格式--单元属性--数字格式

*5、设置表页
格式--表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除(不能做报表重算)

*6、报表的引入、引出
文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据,不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件(KDS)

*7、批量填充
工具--批量填充

现金流量表系统
系统间关联:总帐系统 现金流量表系统(提取总帐相关凭证数据,通过人为指定)
一、定义报表方案
方案中的“引入”是版本升级处理
若进入系统所有内容为“灰色”,则没有选择“报表方案”
二、定义制表的时间段
三、定义现金类科目及其等价物
指定方法:双击项目;选择项目后点“改变”;用SHIFT或CTRL进行多重选择
四、提取数据
提取策略:不

㈧ 购入的金蝶财务软件,是固定资产还是无形资产

企业购入的计算机应用软件随同计算机一起购入的,计入固定资产价值;
单独购入的,作为无形资产管理。
按法律规定的有效期限或合同规定的收益年限进行摊销,没有规定有效期限或收益年限的,在五年内平均摊销。

㈨ 金蝶K3中,转销应付单生成的凭证,会计分录如何做

应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用f7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。

阅读全文

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