㈠ 唯品会买完东西加运费结算后,又有看好的再下一单的话,有多加一个运费,怎么能加到一个单里一起快递
只能取消订单重新购买,不然都是这样的,一个订单一个运费,除非你能到了免邮标准。
㈡ 电信固定电话费是怎么分摊到每个部门的呢。用网上下载的账单详情PDF里面的号码一个一个录入到表格中么
电信公司对于每个大客户是有指定的维系经理的,你可以咨询一下当地电信公司。如果每人理你,你可以吓唬一下,说要转网,正常情况下是会有人主动联系你的,呵呵!
㈢ 一票海运的部分货物转到下一班船走了,两票货物提单要怎么注明解释起来比较乱
应该完抄全作为两票货操作了。可袭以再货描处备注同一个合同号。
或者将第二票提单号备注在货描处应该问题也不大,但各船公司单证要求不一样,具体需要与您配载的船东确认。另,还要考虑改单的时间,有的船公司货物出运一定时间后单证就不能更改了,或者更改费用会增加,这些都要与您配载的船东提前确认。
另外根据单单相符原则,报关数据与提单数据必须一致。务必要通知报关行把已报关数据更改为实际出运数据,一面影响核销退税。
㈣ 会计记账当月落下一单怎么办
结账了就在下月补上
没结账就直接补上.
最主要看你当下的账走到哪步了.
㈤ 请问,上一级单位拨款到下一级单位帐该如何做账
根据拨款用途入账
如果是专项资金
借:银行存款
贷:专项应付款
如果是核销费用专
借:银行存款
贷:管理费属用
如果是补充流动资金
借:银行存款
贷:资本公积—拨款转入
是用于弥补亏损
借:银行存款
贷:利润分配—其他转入
㈥ 我想问一下做账的步骤,先做报销单然后凭证然后做什么
货币资金
的先出纳入账,然后给会计,会计先收集
原始凭证
,然后制作
记账凭证
,然后编制
会计科目汇总表
,然后明细账总账,然后出会计报表。
㈦ 请SAP方面的专家指导一下生产订单成本是如何结算的,单级和多级差异如何分摊到订单上的呢
首先需要用KSV5或者KSU5,将制造费用在生产性成本中心和非成本行中心进行分摊。第二内步,计算实际的作容业价格,第三步,用CON2 重新计算工单成本,第四步,计算差异,第五步,结算工单差异。通过启用物料账可以自动分摊差异到工单。
㈧ 想请教一下,销售出库单-借:主营业务成本‘贷:库存商品的这个在财务核算中怎么生成是否要记账后生成
主营业务成本是在月末结转的,结转时以你的入到成品库的价格乘以数量就是本月的主营业务专成本属了,会计分录是:借:主营业务成本
贷:库存商品
自动生不成
得财务去核算
㈨ 12月的电费如何做账,因为12月的电费单子要到下年的1月才能拿到,在成本这块怎么做
呵呵,可以根据大概金额暂估入帐啊!
借:制造费用-水电费
管理费用-水电费
贷:其他应付款-暂估(电力公司)
㈩ 批发商品入库单最下面一栏的记账和复核该怎么填写
可以安装一个手机管家在手机上
然后里面有一个记账助手的功能
可以通过语音或者文字或者短消息导入自动记账,还可以查看明细等