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浪潮怎么摊销

发布时间:2021-01-20 16:43:59

『壹』 浪潮财务软件计提固定资产折旧怎么做

首先看一下你的资产状态是不是计提折旧 ,如果状态是不提折旧的,那么在月末回处理中计答算折旧也不会有数值的,,看状态前面有没有个勾号,,如果没有双击。。。然后录入初始卡片,,月末进行折旧计提,这样会自己把折旧计算出来,,如果有多个部门共用的需要对折旧费用分摊到各个部门 ,,,最后生成凭证到账务。,再月结,,,就完事了,,,不难的。。

『贰』 浪潮财务软件能否自动生成资产负债表,如果能,要怎么做

一、能生成资产负债表。正常录入凭证,把所有的凭证审核记帐,做好月末的月结,进入报表管理,用计算器计算,就可以生成了。

报表管理中,每个科目后面都是用公式来定义的。

如:科目名称,年初数,期末数。

银行存款 =KMJE(102,ncjf) =KMJE(102,jfye)

注解解释: =科目金额(102(银行存款科目),年初借方)

=科目金额(102(银行存款科目),借方余额)

二、资产负债表根据资产、负债、所有者权益(或股东权益,下同)之间的勾稽关系,按照一定的分类标准和顺序,把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列。

三、财务软件可以自动生成会计报表。而资产负债表中的“未分配利润”一栏和利润表中的最后未分配利润数额是相关的。两者等同,不然就是会计报表编制错误。

财务报表的自动生成,只是简化了会计人员的工作量,并不能等同代替会计,最基础的原始凭证的审核汇算,记帐凭证的编制都需要会计人员逐步录入到财务软件中,才能之后的自动登记帐本和自动生成会计报表。

(2)浪潮怎么摊销扩展阅读:

相关审计

常规审计

资产负债表的常规审计,主要是审查资产负债表填列的内容是否完整,表内数字计算是否正确平衡,有关项目填列是否准确等。

1、审查资产负债表填列内容的完整性。

一是检查填报日期是否漏填;

二是审查表内应填项目是否填列齐全;

三是审查有关人员签章是否齐全。

2、审查资产负债表内相关数字的准确性。

一是复核表内小计数是否正确;

二是复核表内合计数是否正确;

三是将表内左右两方项目数字分别相加,看资产负债表的总额是否平衡。

3、审查资产负债表内综合项目的填列是否准确。

对根据各有关总账账户的期末余额直接填列的项目,应与各有关总账账户的期末余额相核对;

对需要根据汇总抵消或分析才能填列的项目,应与各有关总账账户余额相加或相抵及分析的数额相核对;

对需要根据明细账户期末余额或其合计数填列的项目,应与各有关明细账户期末余额及其合计数进行核对;

资产负债表“年初数”栏内各项数字,应与上年末资产负债表内“期末数”栏内所列数字相核对。

『叁』 浪潮软件怎么出财务报表,急

首先正常来录入凭证,把所有的凭证审源核记帐,做好月末的月结,然后进入报表管理(报表管理系统中 出报表),有个小计算器,输入计算的起止时间,计算一下,就生成了。
然后从左侧主菜单“财务会计—报表—报表操作—打开报表”选择报表名称,在右侧窗口勾选单位名称,即可打开报表,查询资产负债表。,再看下报表公式里取数的科目代码对不对

『肆』 浪潮财务软件计提固定资产折旧怎么做

首先看一下你来的资产状态自是不是计提折旧
,如果状态是不提折旧的,那么在月末处理中计算折旧也不会有数值的,,看状态前面有没有个勾号,,如果没有双击。。。然后录入初始卡片,,月末进行折旧计提,这样会自己把折旧计算出来,,如果有多个部门共用的需要对折旧费用分摊到各个部门
,,,最后生成凭证到账务。,再月结,,,就完事了,,,不难的。。

『伍』 浪潮财务系统反年结怎么弄

找到浪潮软件-管理软件-维护工具

进入以后找到菜单

数据处理-账务系统反月结

这样版就可以了,但是只有账权务处理能反月结
其他的像库存管理,固定资产库存核算什么的,好像都不能反月结的
如果你还是不董,可以找服务商给你处理

『陆』 浪潮财务软件怎么做金额调整单冲红字金额

答:浪潮财务软件红字冲销在浪潮财务软件中使用红字冲销凭证应该怎么操作???急!!!谢谢我找不到红字冲销:用友软件是"填负数"财务软件都应该差不多吧,在填金额时,?

『柒』 浪潮财务软件怎么撤消固定资产减少

这个事,最好打电话给浪潮客服啊。

『捌』 浪潮软件怎么能找到一个会计科目涉及的所有凭证,比如我找管理费用这个科目怎么把所以涉及它的凭证调出来

科目余额表,选择此科目。再选择联查帐页。

『玖』 企业购买了浪潮公司管理软件30万 怎么做分录 几年摊销啊

金额较大购进的软件一般列入固定资产,以后升级维护费用直接记入管理费用,价值30万元的软件一般按机器设备折旧,10年。
借:固定资产——浪潮公司管理软件
应交税金——应交增值税-进项
贷:银行存款
以后,借:管理费用;贷:累计折旧

『拾』 浪潮里怎么倒出来固定资产期初余额明细

楼主是用的账务处理还是,固定资产模块?

如果是账务:查询科目余额表,选择科目固定资产到固定资产的代码,级次从1到最末级,选择好会计期间后,点确定 ,出现后,点上面的全部显示按钮,展开后从文件里有个转出。。。其他格式里。就OK了。。。。。90以前转出的格式会丢失,只有数据 。
有问题HI我。

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