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攤銷年初已支付應由

發布時間:2021-07-08 08:51:41

攤銷以前已預付應由本月份負擔的財產保險費5000元,其中廠部負擔3000元,車間應負擔2000元 怎麼寫分錄

廠部屬於管理部門應記入管理費用,車間屬於製造部門應記入製造費用,所以會計分錄如下:
借:管理費用---保險費 3000
製造費用---保險費 2000
貸:待攤費用 5000

⑵ 攤銷年初已支付,應由本月負擔的行政部門報刊費100元。會計分錄怎麼做

借:管理費用-書刊費(二級科目根據企業實際情況自行決定)
貸:待攤費用

⑶ 求解 會計綜合題

1、借:製造費用—車間7300
管理費用—行政部2000
貸:累計折舊9300
2、借:管理費用—行政部100
貸:預付賬款100
3、借:應收賬款 150000
應交稅費—應交增值稅(銷項稅)25500
貸:主營業務收入 175500
借:主營業務成本 —A產品90000
貸:庫存商品—A產品90000
4、借:其他應收款—行政部(劉冰)2000
貸:庫存現金2000
5、借:原材料—甲材料211500
應交稅費—應交增值稅《進項稅》35700
貸:應收票據—商業承兌匯票247200
6、借:生產成本—A產品26000
—B產品16000
—C產品1000
製造費用2000
管理費用2000
貸:原材料—甲材料42500
—乙材料7500
7、借:製造費用400
管理費用600
貸:庫存現金1000
8、借:在途物資—乙材料20000
應交稅費—應交增值稅(進項稅)3400
貸:銀行存款23400

⑷ 企業攤銷年初預付應由本月負擔的房屋租金時,怎麼做會計分錄

借:管理費用
貸:預付賬款-房租

⑸ 攤銷以前已預付的,應由本月負擔的財產保險費5000元,怎麼寫會計分錄

97、攤銷復以前已預付應由本月份負制擔的財產保險費5000元,其中廠部應負擔3000元,車間應負擔2000元
借:管理費用3000
製造費用2000
貸:預付賬款5000
98、購入一台設備,價值100000元,增值稅17000元,設備已收到並交付生產使用,款項已通過銀行支付;
借:固定資產100000
應交稅金——增值稅(進項稅額)17000
貸:銀行存款117000
99、用銀行存款240000元從其他單位購入一項專利權
借:無形資產240000
貸:銀行存款240000
100、向希望工程捐贈人民幣150000元,款項已通過銀行支付
借:營業外支出——捐贈支出150000
貸:銀行存款150000

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

⑹ 攤銷年初已支出應有本月車間負擔的財產保險費500元

借 製造費用 500,貸 待攤費用 500.

注意年初已支付的保險費,記在那個科目,按前面使用的科目填寫分錄。

⑺ 攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產修理費500元.會計分錄怎麼寫,求具體解釋

預付時:借:預付賬款
貸:銀行存款
FA票到時做
借:長期待攤費用專-固定資產修理屬支出
貸:預付賬款
攤銷時:借:管理費用-長期資產攤銷
貸:長期待攤費用

⑻ 此項經濟業務如何作會計分錄: 攤銷前已支付,但應由本月分攤的廠部固定資產修理費500元。

1\支付時:借:待攤費用
貸:銀行存款
由於是廠部固定資產所以
每月攤銷時:借:管理費用
貸 :待攤費用

⑼ 來幫我做下這幾個會計分錄啊

1.借:管理費用-差旅費 1000
貸:現金 1000
2.借:管理費用-財產保險費 600
貸:待攤費用 600
3.借:預提費用 1000
貸:現金 1000
4.借:預付賬款-報刊費 3600
貸:銀行存款
5.借:管理費用 1900
現金 100
貸:其他應收款 2000

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