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攤銷辦公樓租金怎麼做會計分錄

發布時間:2021-06-15 07:50:02

㈠ 房租和物業攤銷怎麼做會計分錄

一次性付的時候做
(如果是預付,還沒到實際費用期間)
借 長期待攤費用內
貸 銀行存款
(如果是費容用發生的第一個月才付)
借 長期待攤費用
管理費用--租賃費/物業費
貸 銀行存款

每個月實際攤銷時候做
借 管理費用--租賃費/物業費
貸 長期待攤費用

㈡ 公司預付3各月的辦公室租金共30000元,支付和每月攤銷的會計分錄怎麼做,請教了

支付時
借:預付賬款 30000
貸:銀行存款 30000
每月攤銷
借:管理費用 10000
貸:預付賬款 10000

㈢ 攤銷 銷售部 租金 會計分錄

根據最新的會計准則,待攤費用己經取消這個科目了,用預付賬款所代替;計提無形資產用專累計攤銷這個科目屬;開辦費也不納入長期待攤費用的范圍內了,而是一次性納入當期的管理費用.我認為這個會計分錄應該這樣寫,

借:管理(銷售)費用-房屋租金 2000
貸:預付賬款-房屋租金 2000

㈣ 攤銷本月辦公樓租金計提2萬元,租金已在年初預付怎麼寫會計分錄

借:管理費用(本期應攤銷金額)
貸: 預付賬款(本期應攤銷金額)

㈤ 公司租用的辦公房的租金怎麼做會計分錄

一、公司租用的辦公房租金計入「管理費用」。按權責發生制原則,分三種情況:

1、按月支付,在支付時借記「管理費用」,貸記「銀行存款」。

2、一次性預付一定時期的(半年或一年)。支付時借記「預付賬款」或「應付賬款」,貸記「銀行存款」。每月攤銷時借記「管理費用」,貸記「預付賬款」或「應付賬款」。

3、後付費方式(租用後半年或一年再付租金)。每月預提時借記「管理費用」,貸記「應付賬款」。支付時借記「應付賬款」,貸記「銀行存款」。

二、出租人將自己所擁有的某種物品交與承租人使用,承租人由此獲得在一段時期內使用該物品的權利,但物品的所有權仍保留在出租人手中。承租人為其所獲得的使用權需向出租人支付一定的費用(租金)。

(5)攤銷辦公樓租金怎麼做會計分錄擴展閱讀:

企業應通過「管理費用」科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用,結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

企業在籌建期間發生的開辦費,包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費等,借記「管理費用」科目,貸記「銀行存款」科目;企業行政管理部門人員的職工薪酬,借記「管理費用」科目,貸記「應付職工薪酬」科目;

企業按規定計算確定的應交礦產資源補償費,借記「管理費用」科目,貸記「應交稅費」等科目;企業行政管理部門發生的辦公費、水電費、差旅費等以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費用等其他費用,借記「管理費用」科目,貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。

期末,應將「管理費用」科目余額轉入「本年利潤」科目,借記「本年利潤」科目,貸記「管理費用」科目。

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