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浪潮怎麼攤銷

發布時間:2021-01-20 16:43:59

『壹』 浪潮財務軟體計提固定資產折舊怎麼做

首先看一下你的資產狀態是不是計提折舊 ,如果狀態是不提折舊的,那麼在月末回處理中計答算折舊也不會有數值的,,看狀態前面有沒有個勾號,,如果沒有雙擊。。。然後錄入初始卡片,,月末進行折舊計提,這樣會自己把折舊計算出來,,如果有多個部門共用的需要對折舊費用分攤到各個部門 ,,,最後生成憑證到賬務。,再月結,,,就完事了,,,不難的。。

『貳』 浪潮財務軟體能否自動生成資產負債表,如果能,要怎麼做

一、能生成資產負債表。正常錄入憑證,把所有的憑證審核記帳,做好月末的月結,進入報表管理,用計算器計算,就可以生成了。

報表管理中,每個科目後面都是用公式來定義的。

如:科目名稱,年初數,期末數。

銀行存款 =KMJE(102,ncjf) =KMJE(102,jfye)

註解解釋: =科目金額(102(銀行存款科目),年初借方)

=科目金額(102(銀行存款科目),借方余額)

二、資產負債表根據資產、負債、所有者權益(或股東權益,下同)之間的勾稽關系,按照一定的分類標准和順序,把企業一定日期的資產、負債和所有者權益各項目予以適當排列。

三、財務軟體可以自動生成會計報表。而資產負債表中的「未分配利潤」一欄和利潤表中的最後未分配利潤數額是相關的。兩者等同,不然就是會計報表編制錯誤。

財務報表的自動生成,只是簡化了會計人員的工作量,並不能等同代替會計,最基礎的原始憑證的審核匯算,記帳憑證的編制都需要會計人員逐步錄入到財務軟體中,才能之後的自動登記帳本和自動生成會計報表。

(2)浪潮怎麼攤銷擴展閱讀:

相關審計

常規審計

資產負債表的常規審計,主要是審查資產負債表填列的內容是否完整,表內數字計算是否正確平衡,有關項目填列是否准確等。

1、審查資產負債表填列內容的完整性。

一是檢查填報日期是否漏填;

二是審查表內應填項目是否填列齊全;

三是審查有關人員簽章是否齊全。

2、審查資產負債表內相關數字的准確性。

一是復核表內小計數是否正確;

二是復核表內合計數是否正確;

三是將表內左右兩方項目數字分別相加,看資產負債表的總額是否平衡。

3、審查資產負債表內綜合項目的填列是否准確。

對根據各有關總賬賬戶的期末余額直接填列的項目,應與各有關總賬賬戶的期末余額相核對;

對需要根據匯總抵消或分析才能填列的項目,應與各有關總賬賬戶余額相加或相抵及分析的數額相核對;

對需要根據明細賬戶期末余額或其合計數填列的項目,應與各有關明細賬戶期末余額及其合計數進行核對;

資產負債表「年初數」欄內各項數字,應與上年末資產負債表內「期末數」欄內所列數字相核對。

『叄』 浪潮軟體怎麼出財務報表,急

首先正常來錄入憑證,把所有的憑證審源核記帳,做好月末的月結,然後進入報表管理(報表管理系統中 出報表),有個小計算器,輸入計算的起止時間,計算一下,就生成了。
然後從左側主菜單「財務會計—報表—報表操作—打開報表」選擇報表名稱,在右側窗口勾選單位名稱,即可打開報表,查詢資產負債表。,再看下報表公式里取數的科目代碼對不對

『肆』 浪潮財務軟體計提固定資產折舊怎麼做

首先看一下你來的資產狀態自是不是計提折舊
,如果狀態是不提折舊的,那麼在月末處理中計算折舊也不會有數值的,,看狀態前面有沒有個勾號,,如果沒有雙擊。。。然後錄入初始卡片,,月末進行折舊計提,這樣會自己把折舊計算出來,,如果有多個部門共用的需要對折舊費用分攤到各個部門
,,,最後生成憑證到賬務。,再月結,,,就完事了,,,不難的。。

『伍』 浪潮財務系統反年結怎麼弄

找到浪潮軟體-管理軟體-維護工具

進入以後找到菜單

數據處理-賬務系統反月結

這樣版就可以了,但是只有賬權務處理能反月結
其他的像庫存管理,固定資產庫存核算什麼的,好像都不能反月結的
如果你還是不董,可以找服務商給你處理

『陸』 浪潮財務軟體怎麼做金額調整單沖紅字金額

答:浪潮財務軟體紅字沖銷在浪潮財務軟體中使用紅字沖銷憑證應該怎麼操作???急!!!謝謝我找不到紅字沖銷:用友軟體是"填負數"財務軟體都應該差不多吧,在填金額時,?

『柒』 浪潮財務軟體怎麼撤消固定資產減少

這個事,最好打電話給浪潮客服啊。

『捌』 浪潮軟體怎麼能找到一個會計科目涉及的所有憑證,比如我找管理費用這個科目怎麼把所以涉及它的憑證調出來

科目余額表,選擇此科目。再選擇聯查帳頁。

『玖』 企業購買了浪潮公司管理軟體30萬 怎麼做分錄 幾年攤銷啊

金額較大購進的軟體一般列入固定資產,以後升級維護費用直接記入管理費用,價值30萬元的軟體一般按機器設備折舊,10年。
借:固定資產——浪潮公司管理軟體
應交稅金——應交增值稅-進項
貸:銀行存款
以後,借:管理費用;貸:累計折舊

『拾』 浪潮里怎麼倒出來固定資產期初余額明細

樓主是用的賬務處理還是,固定資產模塊?

如果是賬務:查詢科目余額表,選擇科目固定資產到固定資產的代碼,級次從1到最末級,選擇好會計期間後,點確定 ,出現後,點上面的全部顯示按鈕,展開後從文件里有個轉出。。。其他格式里。就OK了。。。。。90以前轉出的格式會丟失,只有數據 。
有問題HI我。

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