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多提的攤銷額要紅沖嗎

發布時間:2020-12-29 17:11:27

『壹』 上月固定資產折舊,錯把一台管理設備計入生產設備折舊,結轉入製造費用。本月能做紅字沖銷更正科目嗎

理論上講,可以復沖紅制,然後再按正確的重新登記一遍。
建議不要紅字沖銷,再重新計入管理費用。上月的沒有原則性錯誤,可以忽略,本月按正確的登記就行了。
因為製造費用期末要分攤到產品成本,如果沖紅,這樣本期製造費用就會有沒有了該設備的折舊額(本月正常計提,又被上月更正的沖銷了),這樣對成本的影響較大,不利於產品成本的可比性。
既然已經計入了製造費用,如果不是生產周期跨年度,對當期損益沒有影響,沒有必要因此而再去影響產品成本的可比性,使成本忽高忽低。
上期的製造費用可以做以備注,說明錯誤,這樣,今後比對時去掉該月份的就行了。
僅此建議。

『貳』 做紅字沖銷上月折舊的憑證後,再做一個正確的憑證,那正確的憑證摘要是寫9月折舊還是8月折舊!

如果你非要分這么清楚,就分成兩個分錄,一個沖銷上月的折舊,摘要寫:沖銷8月計提折舊
再做一個計提本月折舊的分錄,摘要寫:計提9月折舊

『叄』 請問金蝶固定資產卡片折舊年限錯誤調整後,累計折舊要紅沖,可是自動生成的金額不能在借方不能改,怎麼辦

借方用紅字,也是一樣的。
希望可以幫到你。

『肆』 固定資產紅字沖回怎樣處理

原來怎麼做的,現在就怎麼紅字沖回,計提折舊也是一樣要沖回的

如:
借:固定資產(紅字)
貸:銀行存款(紅字)
另外,還有已提取的折舊,也要沖出,分錄:
借:管理費用(紅字)
貸:累計折舊(紅字)

『伍』 在金蝶標准版財務賬套中 怎樣對一張已過賬的累計折舊錯誤憑證用紅字沖銷法修改

方法一:如抄果是當月還襲沒結賬的話,直接對這張憑證反過賬,再反審核,再修改。
如果你的累計折舊憑證是機制的,那你只能去「固定資產管理」—「業務處理」—「憑證管理」—彈出對話框直接點確定—再點擊「序時薄」進行修改。

方法二:還沒結賬的話,直接再做一張相反憑證。解決掉。

方法三:跨月的話,就隔月調整吧。

『陸』 去年累計折舊錯誤,今年能用紅沖,然後再重新計提嗎

這種情況無需紅沖,只要重新核算一下每月應計提的累計折舊,然後再計算一下從去年10月份到今年7月份一共少計提了多少,在8月份中一起補計提即可。

不懂可繼續追問~~~

『柒』 沖回去年多提累計折舊的分錄怎麼做是用紅筆沖回嗎

用紅筆沖 按你提折舊時的分錄做紅字沖銷

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