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查庫登記簿保管期限

發布時間:2021-07-29 16:53:41

Ⅰ 服務檔案材料提倡什麼管理,規范分類

一、檔案人員崗位責任制

1、努力學習政治理論和專業知識,不斷提高業務技能和管理水平。忠於職守,遵守紀律,積極參加各級各類檔案業務培訓,並經考核取得崗位資格證書

2、認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》,貫徹執行黨和國家及本系統(行業)有關檔案工作的法規和規章,認真履行本單位各項檔案管理規章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的,要及時向領導報告,並根據《檔案法》及有關規定,追究當事人和直接領導人的行政責任或刑事責任。

3、熟悉本單位和本系統業務工作,了解本單位各類文件材料的形成過程,掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限

4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作,保證檔案的齊全完整,提高案卷質量,力爭達到標准化、規范化的要求,逐步實現檔案管理的現代化。

5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定,對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析,對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見,造具銷毀清冊,寫出鑒定分析報告,經領導批准後,和有關人員一起進行認真負責地銷毀。

6、保持庫房的整潔衛生,檔案案卷排列有序。認真做好檔案「八防」工作,堅持做好溫濕度記錄及濕度調控工作。定期檢查檔案保管情況,經常核對檔案資料,做好記錄,及時處理檔案保管、保護方面的事故,保證檔案的完整與安全,最大限度地延長檔案壽命。

7、編制科學的檢索工具,全面熟悉室藏情況,積極主動地提供檔案資料,做好咨詢服務工作和檔案利用工作,嚴格執行保密制度,堅持做好查借閱登記和利用效果登記,注意搜集利用效果和信息反饋,編制利用效果實例和檔案信息。

8、積極開發檔案信息資源,利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料,以滿足各項業務工作的需要。

9、積極參加本單位組織的科研課題鑒定會、單位工程驗收會、初步竣工驗收會、竣工驗收會等活動,認真接收上述活動形成的應該歸檔的文件材料,並整理歸檔。

10、做好檔案的統計工作,建立統計台帳,及時、准確地向檔案管理部門填報機關檔案工作統計年報及其他調查統計表。

11、在做好單位內部檔案管理的同時,還要對單位內部各科室和所屬單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。

二、檔案保管制度

1、收進、移出檔案和資料,必須認真清點,嚴格履行交接手續。

2、保管檔案和資料,必須使用符合國家標准和規范的卷皮和卷盒,並排列有序,便於查找。

3、檔案資料庫房必須堅固,必須裝備鐵門、鐵窗和其他防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直射、防有害氣體等「十防」設施。

4、隨著氣候變化,做好庫房密閉、通風、溫濕度調節,並適時進行除濕或除塵工作,以防檔案霉變。

5、檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室分開,但要相對集中,便於管理。

6、庫房專管人員進出庫房,應隨手關門上鎖,非專管人員,不得隨意進入庫房。

7、必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發現檔案霉爛、褪變、破損或帳物不符時,必須及時追查、處理和修復。因失職而損毀、丟失檔案資料者,按檔案法規嚴肅處理。

8、檔案管理人員工作變動時,必須將所保管的檔案和資料清點移交,否則不予辦理調離手續。

三、檔案復制制度

1、要遵循保密原則,凡涉及保密的檔案不得復制。

2、復制檔案中的內容,須經處領導同意,由檔案管理人員進行復制。

3、破損的檔案,檔案員要及時修改和復制。

4、對利用較多的檔案,可復制數份,以利用使用,並保護原檔案,減少檔案的磨損。

四、檔案查借閱制度

1、本著方便工作、滿足利用的原則,檔案資料一般不予借出,須在檔案室、閱文室內查閱。

2、本處有關科室因工作需要須借閱檔案,原則上只能在閱文室內查閱,確實要借出的檔案,必須經分管處長簽批,方可辦理借閱手續,借閱時間一般不超過一周。

3、外單位來查找利用檔案者,一律憑單位介紹信,經本處領導簽字同意,有關部門派人陪同,方可查閱。

4、借閱者不準在檔案材料上劃杠、打圈、勾畫,不準塗改撕毀,不準將檔案材料帶回家或放在不安全的地方,更不準將檔案保密內容外泄。

5、查閱檔案時,禁止吸煙、喝水、防止燒毀、水漬檔案。

6、借閱者歸還檔案時,應填寫利用效果信息反饋,認真履行交接簽字手續,如發現有撕毀、塗改和損壞現象,按照檔案法規有關條款及追究責任。

五、檔案庫房管理制度

為了加強檔案庫房管理,做好檔案的保管和保護工作,確保檔案的完整與安全,特製定本制度。

1、保持庫房內清潔衛生,整齊美觀,堅持不定期查庫,並認真做好記載。

2、注意庫房安全。庫內嚴禁存放易燃、易爆物品及雜物。進出庫房隨時關門上鎖,不允許非庫房管理人員進入庫內。

3、定時測量記錄庫內溫度。要求庫內溫度控制在14-24℃,相對濕度控制在45-60%范圍內,並注意做好空調機和去濕機的定時開關工作。

4、搞好庫內防盜、防火、防塵、防潮、防磁、防高溫、防蟲、防鼠、防有害氣體等「十防」工作。

5、遇有特殊情況,及時向分管領導和職能部門報告,保護現場不受破壞。

六、檔案立卷歸檔制度

1、歸檔范圍

凡是本單位在各項活動中直接形成的具有查考利用價值的各種門類、各種載體的文件材料、圖表、帳薄、聲像、照片、實物以及上級印發需要本單位長期執行和落實的各項規定、制度等均屬歸檔范圍。

2、歸檔時間

(1)各項管理工作形成的文件材料,各科室應在工作完成後及時向綜合檔案室移交。

(2)堤防建設工程在立項之初及竣工完成之間所形成的資料在第一時間移交給綜合檔案室。

(3)財務會計檔案,由財務科按照歸檔要求整理裝訂成冊,保管一年後移交給綜合檔案室。

3、歸檔要求

(1)歸檔的文件材料一般一式一份,本單位發文、基建項目檔案一式貳份,堤防建設項目檔案按上級要求制定份數。

(2)自己撰寫的歸檔文字材料,必須用碳素墨水和黑墨水書寫,禁止圓珠筆、復寫紙書寫,粘貼裝訂要符合檔案技術保護要求。

(3)歸檔的文件材料必須整齊、清潔、字跡清楚,便於利用。

(4)歸檔的文件材料必須層次分明,符合形成規律。

(5)歸檔的文件材料必須完整、系統、准確的反映各職能部門在各項活動中真實內容的歷史過程。

4、歸檔手續

移交檔案時要認真履行交接手續,填寫檔案移交登記表,一式兩份,經清點無誤,雙方簽字後,各自保管一份,以備查找、負責。

七、「三納入」、「四參加」制度

1、將檔案工作納入到堤防處工作計劃,領導工作議事日程、崗位責任制中。

2、堤防處有關會議要有檔案部門或專(兼)職檔案人員參加。

3、工程項目建設、科研、設備安裝、調試等業務活動要有專(兼)職檔案人員參加。

4、科技項目的鑒定,有檔案專職人員參加。

5、基建、設備、科研成果驗收活動有檔案專職人員參加。

檔案人員參加以上活動中帶回的圖片資料,必須及時登記和整理,分類立卷歸檔,不得作為私有,一經發現,從嚴處罰。

八、檔案史料編研製度

1、綜合檔案室是堤防處檔案史料的收集、管理、開發、利用的職能部門,編研工作是檔案室的一項重要工作職責。檔案人員應根據堤防處歲修、防汛、堤防管理過程中形成的檔案史料,堅持做到經常不斷的搞好編研和開發,以滿足各方面利用檔案史料的需要。

2、根據堤防處各項業務工作需要,檔案室按規定搞好檔案全宗介紹、組織機構沿革、基礎數據統計、專題文件匯編等必須編寫的檔案史料。

3、深層次的編研工作,可根據堤防處的特點,由檔案部門或組織專門寫作班子集中進行編寫。

4、編研的檔案史料,只限堤防處內部使用,不得對外借閱和向社會公布。如確因工作需要,外借或向社會公布檔案資料時,必須經處分管檔案工作的領導批准後,方可辦理手續。

九、文書材料歸檔制度

1、本單位形成的各種專業內容、各種載體(紙張、膠卷、磁帶)、各種形式(如文件、文字材料、圖紙、圖表、聲像——即照片、錄像、錄音等)各類檔案均須及時送本機關綜合檔案室歸檔。

(1)文書檔案,應於檔案形成年度的次年第一季度末前歸檔完畢。

(2)會計檔案,應於形成年度為單位,於決算批准後,繼續在財會部門保存一年期滿時,向綜合檔案室移交。

(3)科技檔案,應分別在一個科研課題、一個試制產品、一項工程或其他技術項目完成或告一段落後及時歸檔。

(4)其他各種專業檔案,均必須按其形成規律,遵守上級檔案部門或專業部門的規定及時歸檔。

2、凡屬本處職能工作所應當負責貫徹執行及憑借指導本機關職能工作的,凡記述本處實際工作或生產技術活動歷史面貌的文件(包括正式文件和一般文件材料)電報、圖紙(含底圖)圖表、報表簿冊(即各種登記簿、帳簿、名冊)和錄音、錄像、照片等均須向綜合檔案室歸檔。

3、歸檔工作,務須保證歸檔文件材料的種類、稿本、份數以及每件文件的頁數均須齊全完整。

4、凡歸檔的文件材料,須在「保持文件之間的歷史聯」的同時按文件的保存價值(即永久、長期、短期)組成保管單位(案卷)編目歸檔。

5、歸檔文件材料中的文件與電報應逐一分類立卷。正件與附件、印件與定稿、請示與批示、轉發文件的批文與原文、多種文字形成的同一文件不得分開立卷。

6、按年度歸檔的檔案(如文書、會議……檔案等),跨年度的請示與批復一並歸入復文件,沒有復文的請示歸入請示年;跨年度的規劃歸入針對的第一年;跨年度的會議文件歸入會議開幕年;非訴訟案材料,歸入結案年。

7、卷內文件必須排列有序。一般按責任者——問題——時間排列,使同一文件的正件在前附件在後,印件在前定稿在後,重要文件的歷次稿件依次排在定稿之後;非訴論案件卷,結論、決定、判決性的文件材料在前依據材料在後。

8、卷內文件,應安排列順序逐件逐頁編所在頁號或件號。即:
裝訂的卷,在有文字的每頁文件的下面右上角,背面左上角編全卷文件統一的順序頁號;
不裝訂的卷,應在每份文件首頁右上角加蓋檔號章,在章內填上順序件號;
圖表和聲像材料,應在裝具上或在聲像材料的背面逐件編號。

9、凡歸檔案卷,不論永久、長期和短期保存價值,均須按規定格式逐卷填寫內文件目錄和備考表。

(1)填寫目錄時,不得隨便改變和簡化文件題名(即標題);
(2)對沒有題名或題名(如通知)不能反映文件實質內容的文件,應根據文件內容予以擬制;
(3)對沒有責任者(即作者),年、月、日的文件,要考證清楚,補齊後填入有關項內;
(4)會議記錄、應填寫每次會議的時間和主要內容;
(5)填寫卷內文件目錄的字跡要工整;

(6)填寫卷內文件的情況說明,應逐項填寫在備考表內。無需說明的卷,亦應將立卷人、檢查人的姓名和立卷的時間填上;

(7)卷內文件目錄置於卷首,備考表置於卷尾。

10、聲像材料應用文字標出所攝聲像的人、物名稱、身份(或職務)及其活動時間、地點、中心內容和攝錄者。

11、凡歸檔的文件材料,均須去掉訂書針、別針、大頭針……等金屬物;如有破損者,應按裱糊技術要求托裱;如有字跡擴散褪變者,應復制,復製件與原件一並歸檔。

12、凡歸檔的文件、材料,均須裝訂。凡裝訂的案卷,須按卷內文件目錄在其首、備考表在其尾,卷內文件依預先後排列的順序理齊,做到右、下側齊整;采直徑1-1.5毫米粗細的紗繩和用「三孔一線」裝訂法裝訂;凡不裝訂的案卷,應用細線和縫紉機裝卷內文件逐件裝訂。

13、歸檔文件材料的卷皮、卷盒和卷內文件目錄、備考表、案卷目錄……等,必須符合檔案部門規定的標准和規范,並按規定格式和要求填寫清楚。

14、歸檔案卷的標題要簡明、確切地反映卷內文件內容,一般應由卷內文件的負責者(即作者)、內容和名稱等部門組成,對責任者簡稱的使用,要通俗易懂,保持一致。

十、檔案移交制度

1、國家規定應向當地檔案館移交的永久和長期保管檔案,本處必須按規定時間辦理移交手續,並妥善保管交接憑證,還應在檢索工具上註明。

2、檔案工作人員調離工作後,必須辦完移交手續後,方可離崗辦理調離手續。

3、對檔案收進、移出、利用銷毀的情況要認真登記,為統計和移交工作作好准備。

4、移交登記要本著實事求是的原則,既要有綜合性的報表,又要有詳細的明細表,要做到帳物相符、賬表相符。

十一、會計檔案管理制度

為加強會計檔案的管理與利用,根據財政部、國家檔案局頒布的《會計檔案管理辦法》,結合本單位實際,制定本制度。

1、每年形成的會計檔案,包括會計憑證、會計帳薄、會計報表等會計核算專業材料,均應由財務科按歸檔要求,負責整理立卷,裝訂成冊。在會計年度終了後,暫由財務科保管一年,期滿後,編造清冊全部移交到綜合檔案室保管。

2、檔案室接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷、冊的封裝,個別需要拆裝、整理的,應會同財務科經辦人共同拆封整理,以分清職責。

3、嚴格執行安全保管制度,謹防損毀,不得失密和泄密。

4、調閱會計檔案,須由財務科長陪同借閱。

5、對保管期已滿的會計檔案,由綜合檔案室提出銷毀意見,經處檔案鑒定銷毀小組鑒定,編造會計檔案銷毀清冊後,方可銷毀,監銷人員在銷毀清冊上簽字蓋章。

十二、聲像檔案管理制度

為了加強聲像(照片、錄相帶)檔案管理,更好地開發和利用聲像檔案信息資料,特製定本制度。

1、對聲像檔案實行集中統一管理,確保其完整、系統、安全,以備管理使用。

2、聲像檔案的收集工作、整理程序和保管條件必須嚴格按照國家標准規范管理。

3、聲像檔案管理員應隨時收集、徵集零散的具有保存價值的照片、錄相帶。

4、借閱聲像檔案,必須按有關規定辦理借閱審批手續,歸還時按規定進行質量檢查、驗收。

5、對收藏的聲像檔案要根據具體情況定期檢查。

6、嚴格做好聲像檔案的保密工作。

十三、實物檔案管理制度

為了加強對實物檔案的管理和收集、整理工作,有效地保護和利用實物檔案,按照《中華人民共和國檔案法》,特製定本制度。

1、對實物檔案實行集中統一管理,確保其完整、准確、系統、安全,以備開發和利用。

2、實物檔案范圍包括:錦旗、匾牌、字畫、印章、榮譽證書、獎杯。

3、實物檔案的歸檔,要求保證實物的完整、整潔、干凈,注意防火、防潮、防塵。

4、實物檔案的歸檔時間要求處屬各科室應及時將實物檔案移交檔案室歸檔。

5、實物檔案的借出,必須經處領導批准,按規定辦理借出手續,如果展出,要對展出實物檔案定期進行檢查。

6、實物檔案如有破損,必須進行認真修復和技術加工,以延長實物檔案壽命。

7、建立實物檔案登記和統計制度,每年檢查一次,發現問題,及時解決。

十四、檔案保密制度

1、檔案工作人員應嚴格貫徹執行國家保密法規,遵守保密紀律,明確保密職責,維護檔案的安全的完整。

2、保密文件材料、檔案的密級劃分、變更和解密,必須按照國家有關制度和規定辦理。保密檔案及文件材料,要妥善保管,絕密檔案要單獨保管。

3、檔案庫房設施應符合「八防」的要求,要安裝鐵門(防盜門)鐵窗,凡遇重大節日應提前對庫房的安全保密設施進行檢查,發現問題及時處理。

4、不該說的國家秘密不說,不該知道的國家秘密不問,不該看的國家秘密不看,不該記錄的國家秘密不記錄。

5、不準私自或在無保密保障的情況下復制、使用、存放、銷毀於國家秘密的文件、檔案、資料和物品。不準將屬於國家秘密的文件、檔案、資料和物品作為廢品出售。

6、不準借閱秘密檔案資料。查閱秘密檔案或文件,應履行審批手續,並限於保密室或檔案室內閱覽,不得抄錄和帶出,不得向別人透露秘密文件的內容。

7、不準攜帶屬於國家秘密的文件、檔案、資料的物品外出開會、參觀、學習、游覽、探親、訪友和辦私事,如確因工作需要,須經保密部門審查批准,同時指定專人保管。

8、不準向家屬、子女、親友及其他不應知悉者談論國家秘密。

9、定期進行保密文件、檔案、資料和物品的清查工作,發現問題,及時報告。

10、不準隱瞞泄密事件,對於造成失密、泄密的人員或事件要及時報告,並視其情節依法追究責任。

十五、檔案鑒定銷毀制度

1、成立檔案鑒定小組,鑒定小組由分管領導任組長,成員由檔案人員及有關部門的人員組成。

2、鑒定小組以專業主管部門確定的檔案價值鑒定原則和標准為准繩,以檔案的保管期限為依據,及時組織對到期檔案進行鑒定。

3、鑒定工作結束後,要寫出鑒定報告,在保管單位備考表中註明鑒定意見,由鑒定小組負責人簽名並註明日期,對無保存價值需要銷毀的檔案及文件材料,要造出清冊,提出銷毀報告,經分管領導批准,並報送有關檔案部門備案,然後方可銷毀。

4、對已超過保管期限的檔案或文件材料,重新鑒定後,確有保管利用價值需要延長保管期限的,應重新規定保管期限,其保管期限從第一次鑒定的年限算起。

5、經過鑒定,對延長保管期限的檔案或文件材料要重新組卷,要達到劃定保管期限准確,保管單位質量達到標准規定,鑒定中發現檔案不準確、不完整,檔案部門要及時向領導匯報,責成有關科室或責任人負責修改、補充。

6、銷毀檔案時,監銷人員不得少於2人,應由檔案室和有關業務部門派員在指定地點共同監銷,監銷人員在銷毀以前,應認真進行清點核實,銷毀後要在銷毀清冊上簽名蓋章,並將銷毀情況報告領導。

7、銷毀檔案時,必須注意保密,監銷人員在檔案尚未安全毀掉時不得離開現場。

8、情況特殊的專門檔案另有銷毀規定的按有關規定執行。

十六、檔案利用制度

1、本單位檔案僅限於本單位及本系統工作人員利用。凡查借閱檔案,必須履行登記手續,填寫查借閱登記表和利用效果登記表,並將利用結果及時向檔案室反饋,任何人不得例外。

2、外單位來查閱檔案資料的人員,必須持有單位介紹信,檢驗查閱人員的身份和問清查閱的目的、范圍,經分管領導批准後方可查閱。

3、查閱檔案人員應在閱文室、保密室內查詢,並保持安靜、衛生,不得在室內吸煙、喝水,以防損壞檔案。

4、查閱秘密文件必須履行審批手續,嚴格遵守保密規定。

5、借閱檔案時間一般不超過3天,延長時間需辦理續藉手續,最多不得超過7天,借用份數每人每次不得超過3份。

6、借閱者應維護檔案的完整與安全,不得在檔案上亂寫亂畫,不得轉借和影印、復制、拆換、塗改及污損,違者必究。

7、借閱檔案歸還時,檔案管理人員要認真清點,仔細檢查,並做好歸還記錄。借閱檔案未還人員若要長期離崗必須在離崗前,將所借檔案全部歸還,以利保管和利用。

8、凡遇節假日特殊情況,檔案室有權隨時收回借出的檔案、材料,以利安全保密等工作。

9、凡在借閱檔案過程中,造成案卷散失,污損或不歸還者,應按《檔案法》及有關規定嚴肅處理。

10、復制、抄錄檔案資料,要經領導批准,抄錄復制的檔案由檔案員核對無誤,加蓋公章,方可有效。

11、檔案人員應根據本單位工作的特點按照室藏檔案的內容、種類和結構,編制科學的檢索工具和有參考價值的檔案資料,以提高檔案的查全率。

十七、檔案統計制度

1、檔案統計要符合《中華人民共和國統計法》及其他有關法規、規章要求。

2、檔案統計包括登記和統計兩個部分。檔案室要建立檔案工作統計台帳,檔案人吶喊要認真細致地做好檔案收進、移出、整理、鑒定、銷毀、搶救、清理、保管的數量、狀況及結構的登記和統計,還要做好檔案檢索、編研和利用情況的登記和統計。

3、檔案統計內容與指標要保持一致性、穩定性和連續性,不得隨意更改。

4、統計數字要准確無誤,情況要真實,結論要正確,各項數字一律用阿拉伯數字書寫,字跡工整、清楚、不得潦草和模糊。

5、及時、准確向檔案行政管理部門填寫單位檔案工作統計年報及其他檔案調查統計表,統計表要由領導簽字蓋章後方能上報或歸檔。

6、堅持做好溫濕度記錄、掌握庫房溫度變化情況,定期分析研究,採取科學的降溫去濕措施,使庫內溫濕度控制達到國家和本省規定的標准。

7、檔案室要定期對檔案統計資料進行歸納整理,定期對統計數據進行必要的綜合、分析和研究,從而及時發現問題,糾正錯誤,更好地認識和了解機關檔案管理的現狀,掌握發展規律,分析發展趨勢,提高管理水平。

Ⅱ 農村信用社的元鼎卡問題

不用換卡,換名字了也都是一個銀行系統,存取正常使用就行,至於手續費嘛,出了徐州都要手續費。。。。

Ⅲ 檔案管理盒內目錄責任人是印發單位還是翻印單位

檔案管理和類錄入責任人是印發單位的,希望可以幫到你。

Ⅳ 誰有《中國建設銀行財務會計制度》

關於印發《建設銀行財務會計、儲蓄業務稽核審計要點》、《建設銀行信貸業務稽核審計要點》的通知
來源:建總函字[89]第240號 作者:中國建設銀行

中國人民建設銀行財務會計、儲蓄業務稽核審計要點(試行)

財務會計業務,是建設銀行的一項重要基礎工作,它綜合反映建設銀行資金經營情況及其成果,反映各項業務和管理水平和資金的營運能力。開展建設銀行財務會計稽審,是建設銀行內審工作的一項重要內容,它對完善銀行經營機制,健全銀行功能,提高管理水平和經濟效益有著重要作用。現根據《中國人民建設銀行內部稽核審計工作實施辦法》第十四、十五條的規定,制定本要點:

一、財務管理稽核審計

建設銀行的財務管理稽核審計,是根據總行制定的《財務管理暫行辦法》和有關規定,對財務收支計劃及其執行結果的稽審監督。

(一)財務計劃稽審,審查財務計劃的執行情況,考核計劃的准確性。

(二)業務收入稽審

主要審查營業收入、營業外收入和聯營企業及經營投資收入的各項資金是否按規定全部列帳,有無截留,挪用或作帳外處理。

1、審查各項貸款利息收入及委託貸款利息的分成收入或手續費是否如實入帳(包括錯計應收回的利息)有無將貸款利息收入進入其他帳戶轉移資金的問題。審查信託業務收入,是否按規定在營業收入科目中核算,有無將信託收入轉入帳外的情況。

2、審查咨詢費、手續費、勞務費收入是否按規定列入有關帳戶,有無將收入轉移帳外,設立「小家當」、「小錢櫃」等問題。

3、審查人民銀行往來,同業往來、調撥資金的利息收入、計算是否正確,利息收入是否按照規定列入業務收入。

4、審查物料變賣收入,罰款收入,其他收入是否按規定進帳,有無將物、料變賣收入進入專用基金帳戶,或者不列帳,另作他用。

5、審查有無將獨立核算的投資咨詢公司或附屬企業上繳的利潤,另列帳外收入等問題。

(三)業務支出稽審

主要審查各項業務支出,包括營業支出、業務費用、管理費用以及營業外支出是否按規定列支,有無隨意擠占、攤提成本費用,擅自提高開支標准,擴大開支范圍等問題。

1、審查各項利息支出是否符合規定的范圍,利息計算是否准確。

2、審查各種稅款計算是否准確,有無漏交欠交的現象。

3、審查管理費、業務費是否按照規定的范圍和標准開支,有無自行提高開支標准和擴大開支范圍。

4、審查固定資產修理費有否超過上級下達的計劃指標,有否以修理為名進行基本建設更新改造和零星基建的問題。

5、審查貸款呆帳准備金的計算是否正確、真實,核銷呆帳損失是否符合規定。

6、審查營業外支出是否符合國家及有關制度的規定。

7、審查是否嚴格劃清成本支出與營業外支出,本期成本與下期成本的界限,預提(付)或分期攤銷的各項成本費用計算是否正確,是否按規定列帳。

(四)專用基金稽審

按照總行財務制度規定,建設銀行專用基金包括發展基金、更改資金、職工獎勵基金、職工福利基金和專項撥款五項。

1、審查發展基金的提取和使用,是否符合總行財務制度規定的使用范圍和提取比例。

2、審查獎勵基金的提取和使用,是否正確合理。

3、審查職工福利基金的提取和使用,是否正確合理。
4、審查更新改造資金的來源是否正當合理。折舊基金的提取和留成是否符合國家的規定,固定資產變價收入是否入帳。

5、審查專項撥款來源是否正當,使用是否合理,是否堅持專款專用的原則,有無挪用。

(五)固定資產的稽審

1、審查固定資產與低值易耗品的劃分是否准確,有無將固定資產作低值易耗品,有無將固定資產購置在固定資產修理中列支。

2、審查固定資產折舊提取是否正確。

3、審查固定資產的管理和使用情況,是否設立了明細帳、登記簿及卡片,帳帳、帳卡、帳實是否相符。

4、審查屬於規定控購的固定資產,是否辦理了報批手續。

二、會計業務稽核審計

(一)對現行會計制度執行的審查

1、審查會計核算的完整性、合規性和正確性。包括記帳憑證、明細帳、總分類帳,核計各帳相互數字是否相符,記帳是否有憑證,帳戶有無錯亂串戶,是否按時與開戶單位對帳;

2、審查會計帳務處理,是否做到當日帳,當日結,當日根據各科目日結單軋對收付數字,求得平衡准確。

(二)對收、付款項處理原則的審查

1、審查用款單位提交的付款憑證,是否堅持「審核--驗印--記帳--復核--付款」保證安全的程序辦理支付手續。

2、審查用款單位提交的轉帳支付憑證,是否堅持按照「先付後收」原則先記付款帳戶(有存款余額的帳戶),後記收款帳戶。

(三)對會計憑證及其附件的審查

1、審查會計憑證所列基本要素是否齊全,所附原始憑證張數、金額與會計憑證上的張數、金額是否相符。

2、審查會計憑證的真實性。鑒別有無偽造憑證、虛報冒領、貪污舞弊、違法亂紀等不法行為。

3、審查結息日結算的利息,是否及時開出結息通知單通知單位收取貸款利息。除政策規定允許以虛收掛帳方式計收的貸款利息之外,其餘貸款利息因借款單位存款戶不足支付而貸款戶又無貸款指標的,是否全部做帳列入「應收貸款利息」科目帳戶,應督促有關業務部門加緊催收,收回的利息及時入帳沖銷。

4、審查聯行往來劃款憑證。簽發行和收受行雙方行名、行號是否與《聯行名冊》所列一致,使用的聯行憑證一專用印章一名章和密押核計,是否符合規定手續。

(四)對帳簿的審查

1、審查各種帳簿的記載要素是否符合規定要求。包括記載完整、核算準確、科目帳戶符合規定等。

2、審查開立各種帳戶的合法、合規性。

3、審查存、貸款帳戶。檢查有無超限額撥款、超計劃指標貸款、超存款余額付款的情況,檢查有無自製轉帳憑證轉移挪用單位的存、貸款帳戶的資金。

(五)對報表的審查

1、審查、分析各種會計報表。根據財會部門提送的資金平衡表按月及時審查、分析。主要內容包括:(1)資金來源和運用的合法性、合規性、准確性和完整性;(2)到、逾期貸款余額增減情況和原因;(3)欠收利息的增長和收回情況以及拖延時日的原因。

2、根據編制的年度財務計劃,審查、分析各項營業收入、支出和營業外收入、支出計算的依據和計算的正確性、合規性。

3、根據季度財務計劃執行表,考核本季實現財務收支情況以及經濟效益成果。

4、根據季度稅利計算表,審查應交各種稅金及實現利潤的計算是否准確、是否及時上交。

5、審查分析年度財務決算報表及各種附表,對一年來的財務收支情況和會計核算工作,進行總評價。

三、儲蓄業務稽核審計

儲蓄存款業務是本行一項開拓性的業務,在新工作、新人員、新機構的情況下著重稽核審計:

1、審查辦理儲蓄存款業務是否嚴格按照有關規定辦法和手續辦理存、取款項
2、審查儲蓄存款業務的帳務處理是否嚴格按照規定手續經過復核後辦理存取款項。

3、現場觀察收支現金處理手續操作程序是否符合規定要求。

4、審查櫃面工作人員是否認真執行雙人臨櫃、錢帳分管,章證分管,現金收付經過復點的規定,防止差錯事故。

5、審查庫存現金是否保持在核定限額以內,安全措施是否得當,進出金庫是否做到雙人進出、人離鎖門,出納櫃台是否做到人離章收,不擅自離崗。到人民銀行提取現金時是否做到專車運鈔,雙人押運,對金庫是否進行不定期查庫。

6、審查是否建立健全事後監督的內控制度,是否建立「差錯通知書」、「查詢通知書」等制度。

7、審查各種利息的計算是否正確。

8、對所轄儲蓄所、代辦所、聯辦所的業務憑證進行全面審查核對。審查總帳和明細帳是否相符,審查各種重要空白憑證是否按規定進行管理,審查各種登記簿是否齊全,登記簿制度是否健全。

9、審查是否當日結帳,按時填報營業日報,定期通打余額,是否做到日清月結。

10、審查儲蓄政策的執行情況,審查有無用公款轉作儲蓄弄虛作假的現象。

11、審查有獎儲蓄、摸獎儲蓄的物資管理情況。

12、審查儲蓄人員交接班手續是否嚴密。

13、審查、分析成本核算的管理、利潤的實現情況。主要考核指標有:

(1)儲蓄存款增長(下降)率

Ⅳ 中國農業銀行十三種登記簿有哪些

1、會計主管工作日誌
2、業務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿
3、重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿
4、櫃面重要事項登記簿
5、銀行卡登記簿
6、電子銀行證書管理登記簿
7、自助設備管理登記簿
8、查庫登記簿
9、會計檔案登記簿
10、會計檔案調閱登記簿
11、櫃面業務交接登記簿
12、箱包交接登記簿
13、協助查詢、凍結、扣劃登記簿

Ⅵ 銀行掛失登記簿有什麼作用

1、會計主管工作日誌
2、業務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿
3、重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿
4、櫃面重要事項登記簿
5、銀行卡登記簿
6、電子銀行證書管理登記簿
7、自助設備管理登記簿
8、查庫登記簿
9、會計檔案登記簿
10、會計檔案調閱登記簿
11、櫃面業務交接登記簿
12、箱包交接登記簿
13、協助查詢、凍結、扣劃登記簿

Ⅶ 如何規范檔案日常管理

權威消息:國家檔案局發布檔案管理九項規范

近日,國家檔案局發布《紙質檔案數字復製件光學字元識別(OCR)工作規范》等9項行業標准,涉及政務服務事項電子文件歸檔、檔案館應急管理等方面。這9項行業標准提出了哪些工作規范,適用於哪些業務?

會博通從1988年開發出我國第一套文檔一體化軟體產品以來,就是我國最早的知識與內容管理軟體開發與供應商。歷經30年,會博通一直潛心研發綜合知識管理系統,打造組織知識生態鏈,已經成為經國家認證雙軟企業,國家重點支持的高新技術企業。現在會博通已經在知識管理、文檔管理、檔案管理、證照管理、辦公自動化、人事檔案管理,合同管理等領域走在世界領先水平。為了更好的服務國家檔案管理細則,研發符合國家的檔案管理系統,會博通綜合檔案管理系統產品經理帶大家了解一下最新的國家檔案局發布的九項行業標准!

1.DA/T 77—2019《紙質檔案數字復製件光學字元識別(OCR)工作規范》

本標准規定了紙質檔案數字復製件光學字元識別(OCR)工作的組織、實施和管理要求,確定了開展OCR工作的總體原則、具體流程、性能要求和指標評價等內容,尤其是對歸檔章、文件處理單、公章等具有檔案特徵的內容提出了識別要求。標准適用於字跡清晰、文本規范的紙質檔案數字復製件的光學字元識別(OCR)工作。

2.DA/T 78—2019《錄音錄像檔案管理規范》

本標准為傳統載體錄音錄像、傳統載體錄音錄像數字復製件、數字錄音錄像3 種不同形式錄音錄像檔案提供統一的管理規范,解決錄音錄像收集范圍和收集質量、著錄和整理問題。標准規定 了模擬信號錄音錄像文件和錄音錄像電子文件的收集、整理、著 錄、歸檔與錄音錄像檔案管理要求,適用於各級機關、團體、企 事業單位和其他社會組織形成的錄音錄像檔案的管理。

3.DA/T 79—2019《證券業務檔案管理規范》

為加強證券業務檔案工作規范化,確保證券業務檔案的安全管理和有效利用,制定本標准。標准規定了證券業務檔案工作總則、管理體制、管理崗位職責,以及在辦理證券業務活動中產生的且具有保存價值的業務文件的整理、歸檔,證券業務檔案的保管、利用、鑒定與處置的要求和方法,以及業務電子文件歸檔與電子檔案管理,並編制了具有參考性的《證券業務文件材料歸檔范圍和檔案保管期限表》,適用於證券公司證券業務檔案的管理與利用。

4.DA/T 80—2019《政府網站網頁歸檔指南》

本標准規定了政府網站網頁歸檔的總則,網頁的歸檔范圍和網頁檔案的保管期限,網頁歸檔的收集、整理、移交接收和網頁歸檔功能模塊建設的一般方法,適用於各級人民政府及其部門、派出機構和承擔公共服務職能的事業單位在互聯網上開辦的政 府網站的網頁歸檔,其他單位的網頁歸檔工作可參照執行。

5.DA/T 81—2019《檔案庫房空氣質量檢測技術規范》

本標准旨在提高檔案庫房管理水平,完善庫房空氣質量檢測制度,促進檔案部門了解和評價檔案庫房空氣質量狀況。本標准給出了檔案庫房空氣質量檢測的方法,適用於我國各級各類檔案館的檔案庫房,包括在用檔案庫房以及新建檔案庫房。

6.DA/T 82—2019《基於文檔型非關系型資料庫的檔案數據存儲規范》

標准旨在規范和統一採用文檔型資料庫存儲檔案數據的方法,解決非結構化檔案數據的存儲和管理問題,並為今後檔案數據的利用打下基礎。標准規定了使用文檔型資料庫存儲檔案數據的總體要求,提出了使用文檔型資料庫存儲和管理檔案數據的基本功能和實施方法,適用於各級各類檔案館、機關、團體、企業事業單位對檔案數據的存儲。

7.DA/T 83—2019《檔案數據存儲用LTO 磁帶應用規范》

標准規定了檔案數據存儲用LTO磁帶的技術要求、選擇、條形碼標簽、使用、保管、運輸以及磁帶的復制、更新和轉換等要求,適用於各級檔案部門及有關單位檔案數據存儲用LTO 磁帶的應用和管理。

8.DA/T 84—2019《檔案館應急管理規范》

本標准制定的主要目的是加強檔案安全保管及風險管理,增強對檔案安全風險的預見性,在日常工作中及時發現和排除潛在風險,從而做好檔案保管和保護工作。標准規定了檔案館應急管理原則、組織機構及職責任務、運行機制、管理保障及監督管理等內容,適用於全國各級各類檔案館應對突發事件的管理工作。

9.DA/T 85—2019《政務服務事項電子文件歸檔規范》

標准規定了政務服務事項電子文件歸檔的一般方法,包括歸檔工作流程和歸檔信息包的內容結構、命名規則、元數據和存儲格式等,適用於政務服務機構在全國一體化在線政務服務平台上辦理政務服務事項(包括行政權力事項和公共服務事項)過程中形成的電子文件的歸檔。

目前,會博通綜合檔案管理系統全面升級,已將檔案管理9項標准納入系統升級范疇,全面符合最新的國家檔案管理要求。

Ⅷ 如何規范檔案日常管理

檔案管理制度

一、檔案人員崗位責任制

1、努力學習政治理論和專業知識,不斷提高業務技能和管理水平。忠於職守,遵守紀律,積極參加各級各類檔案業務培訓,並經考核取得崗位資格證書。

2、認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》,貫徹執行黨和國家及本系統(行業)有關檔案工作的法規和規章,認真履行本單位各項檔案管理規章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的,要及時向領導報告,並根據《檔案法》及有關規定,追究當事人和直接領導人的行政責任或刑事責任。

3、熟悉本單位和本系統業務工作,了解本單位各類文件材料的形成過程,掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作,保證檔案的齊全完整,提高案卷質量,力爭達到標准化、規范化的要求,逐步實現檔案管理的現代化。

5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定,對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析,對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見,造具銷毀清冊,寫出鑒定分析報告,經領導批准後,和有關人員一起進行認真負責地銷毀。

6、保持庫房的整潔衛生,檔案案卷排列有序。認真做好檔案「八防」工作,堅持做好溫濕度記錄及濕度調控工作。定期檢查檔案保管情況,經常核對檔案資料,做好記錄,及時處理檔案保管、保護方面的事故,保證檔案的完整與安全,最大限度地延長檔案壽命。

7、編制科學的檢索工具,全面熟悉室藏情況,積極主動地提供檔案資料,做好咨詢服務工作和檔案利用工作,嚴格執行保密制度,堅持做好查借閱登記和利用效果登記,注意搜集利用效果和信息反饋,編制利用效果實例和檔案信息。

8、積極開發檔案信息資源,利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料,以滿足各項業務工作的需要。

9、積極參加本單位組織的科研課題鑒定會、單位工程驗收會、初步竣工驗收會、竣工驗收會等活動,認真接收上述活動形成的應該歸檔的文件材料,並整理歸檔。

10、做好檔案的統計工作,建立統計台帳,及時、准確地向檔案管理部門填報機關檔案工作統計年報及其他調查統計表。

11、在做好單位內部檔案管理的同時,還要對單位內部各科室和所屬單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。

二、檔案保管制度

1、收進、移出檔案和資料,必須認真清點,嚴格履行交接手續。

2、保管檔案和資料,必須使用符合國家標准和規范的卷皮和卷盒,並排列有序,便於查找。

3、檔案資料庫房必須堅固,必須裝備鐵門、鐵窗和其他防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直射、防有害氣體等「十防」設施。

4、隨著氣候變化,做好庫房密閉、通風、溫濕度調節,並適時進行除濕或除塵工作,以防檔案霉變。

5、檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室分開,但要相對集中,便於管理。

6、庫房專管人員進出庫房,應隨手關門上鎖,非專管人員,不得隨意進入庫房。

7、必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發現檔案霉爛、褪變、破損或帳物不符時,必須及時追查、處理和修復。因失職而損毀、丟失檔案資料者,按檔案法規嚴肅處理。

8、檔案管理人員工作變動時,必須將所保管的檔案和資料清點移交,否則不予辦理調離手續。

三、檔案復制制度

1、要遵循保密原則,凡涉及保密的檔案不得復制。

2、復制檔案中的內容,須經處領導同意,由檔案管理人員進行復制。

3、破損的檔案,檔案員要及時修改和復制。

4、對利用較多的檔案,可復制數份,以利用使用,並保護原檔案,減少檔案的磨損。

四、檔案查借閱制度

1、本著方便工作、滿足利用的原則,檔案資料一般不予借出,須在檔案室、閱文室內查閱。

2、本處有關科室因工作需要須借閱檔案,原則上只能在閱文室內查閱,確實要借出的檔案,必須經分管處長簽批,方可辦理借閱手續,借閱時間一般不超過一周。

3、外單位來查找利用檔案者,一律憑單位介紹信,經本處領導簽字同意,有關部門派人陪同,方可查閱。

4、借閱者不準在檔案材料上劃杠、打圈、勾畫,不準塗改撕毀,不準將檔案材料帶回家或放在不安全的地方,更不準將檔案保密內容外泄。

5、查閱檔案時,禁止吸煙、喝水、防止燒毀、水漬檔案。

6、借閱者歸還檔案時,應填寫利用效果信息反饋,認真履行交接簽字手續,如發現有撕毀、塗改和損壞現象,按照檔案法規有關條款及追究責任。

五、檔案庫房管理制度

為了加強檔案庫房管理,做好檔案的保管和保護工作,確保檔案的完整與安全,特製定本制度。

1、保持庫房內清潔衛生,整齊美觀,堅持不定期查庫,並認真做好記載。

2、注意庫房安全。庫內嚴禁存放易燃、易爆物品及雜物。進出庫房隨時關門上鎖,不允許非庫房管理人員進入庫內。

3、定時測量記錄庫內溫度。要求庫內溫度控制在14-24℃,相對濕度控制在45-60%范圍內,並注意做好空調機和去濕機的定時開關工作。

4、搞好庫內防盜、防火、防塵、防潮、防磁、防高溫、防蟲、防鼠、防有害氣體等「十防」工作。

5、遇有特殊情況,及時向分管領導和職能部門報告,保護現場不受破壞。

六、檔案立卷歸檔制度

1、歸檔范圍

凡是本單位在各項活動中直接形成的具有查考利用價值的各種門類、各種載體的文件材料、圖表、帳薄、聲像、照片、實物以及上級印發需要本單位長期執行和落實的各項規定、制度等均屬歸檔范圍。

2、歸檔時間

(1)各項管理工作形成的文件材料,各科室應在工作完成後及時向綜合檔案室移交。

(2)堤防建設工程在立項之初及竣工完成之間所形成的資料在第一時間移交給綜合檔案室。

(3)財務會計檔案,由財務科按照歸檔要求整理裝訂成冊,保管一年後移交給綜合檔案室。

3、歸檔要求

(1)歸檔的文件材料一般一式一份,本單位發文、基建項目檔案一式貳份,堤防建設項目檔案按上級要求制定份數。

(2)自己撰寫的歸檔文字材料,必須用碳素墨水和黑墨水書寫,禁止圓珠筆、復寫紙書寫,粘貼裝訂要符合檔案技術保護要求。

(3)歸檔的文件材料必須整齊、清潔、字跡清楚,便於利用。

(4)歸檔的文件材料必須層次分明,符合形成規律。

(5)歸檔的文件材料必須完整、系統、准確的反映各職能部門在各項活動中真實內容的歷史過程。

4、歸檔手續

移交檔案時要認真履行交接手續,填寫檔案移交登記表,一式兩份,經清點無誤,雙方簽字後,各自保管一份,以備查找、負責。

七、「三納入」、「四參加」制度

1、將檔案工作納入到堤防處工作計劃,領導工作議事日程、崗位責任制中。

2、堤防處有關會議要有檔案部門或專(兼)職檔案人員參加。

3、工程項目建設、科研、設備安裝、調試等業務活動要有專(兼)職檔案人員參加。

4、科技項目的鑒定,有檔案專職人員參加。

5、基建、設備、科研成果驗收活動有檔案專職人員參加。

檔案人員參加以上活動中帶回的圖片資料,必須及時登記和整理,分類立卷歸檔,不得作為私有,一經發現,從嚴處罰。

八、檔案史料編研製度

1、綜合檔案室是堤防處檔案史料的收集、管理、開發、利用的職能部門,編研工作是檔案室的一項重要工作職責。檔案人員應根據堤防處歲修、防汛、堤防管理過程中形成的檔案史料,堅持做到經常不斷的搞好編研和開發,以滿足各方面利用檔案史料的需要。

2、根據堤防處各項業務工作需要,檔案室按規定搞好檔案全宗介紹、組織機構沿革、基礎數據統計、專題文件匯編等必須編寫的檔案史料。

3、深層次的編研工作,可根據堤防處的特點,由檔案部門或組織專門寫作班子集中進行編寫。

4、編研的檔案史料,只限堤防處內部使用,不得對外借閱和向社會公布。如確因工作需要,外借或向社會公布檔案資料時,必須經處分管檔案工作的領導批准後,方可辦理手續。

九、文書材料歸檔制度

1、本單位形成的各種專業內容、各種載體(紙張、膠卷、磁帶)、各種形式(如文件、文字材料、圖紙、圖表、聲像——即照片、錄像、錄音等)各類檔案均須及時送本機關綜合檔案室歸檔。

(1)文書檔案,應於檔案形成年度的次年第一季度末前歸檔完畢。

(2)會計檔案,應於形成年度為單位,於決算批准後,繼續在財會部門保存一年期滿時,向綜合檔案室移交。

(3)科技檔案,應分別在一個科研課題、一個試制產品、一項工程或其他技術項目完成或告一段落後及時歸檔。

(4)其他各種專業檔案,均必須按其形成規律,遵守上級檔案部門或專業部門的規定及時歸檔。

2、凡屬本處職能工作所應當負責貫徹執行及憑借指導本機關職能工作的,凡記述本處實際工作或生產技術活動歷史面貌的文件(包括正式文件和一般文件材料)電報、圖紙(含底圖)圖表、報表簿冊(即各種登記簿、帳簿、名冊)和錄音、錄像、照片等均須向綜合檔案室歸檔。

3、歸檔工作,務須保證歸檔文件材料的種類、稿本、份數以及每件文件的頁數均須齊全完整。

4、凡歸檔的文件材料,須在「保持文件之間的歷史聯」的同時按文件的保存價值(即永久、長期、短期)組成保管單位(案卷)編目歸檔。

5、歸檔文件材料中的文件與電報應逐一分類立卷。正件與附件、印件與定稿、請示與批示、轉發文件的批文與原文、多種文字形成的同一文件不得分開立卷。

6、按年度歸檔的檔案(如文書、會議……檔案等),跨年度的請示與批復一並歸入復文件,沒有復文的請示歸入請示年;跨年度的規劃歸入針對的第一年;跨年度的會議文件歸入會議開幕年;非訴訟案材料,歸入結案年。

7、卷內文件必須排列有序。一般按責任者——問題——時間排列,使同一文件的正件在前附件在後,印件在前定稿在後,重要文件的歷次稿件依次排在定稿之後;非訴論案件卷,結論、決定、判決性的文件材料在前依據材料在後。

8、卷內文件,應安排列順序逐件逐頁編所在頁號或件號。即:
裝訂的卷,在有文字的每頁文件的下面右上角,背面左上角編全卷文件統一的順序頁號;
不裝訂的卷,應在每份文件首頁右上角加蓋檔號章,在章內填上順序件號;
圖表和聲像材料,應在裝具上或在聲像材料的背面逐件編號。

9、凡歸檔案卷,不論永久、長期和短期保存價值,均須按規定格式逐卷填寫內文件目錄和備考表。

(1)填寫目錄時,不得隨便改變和簡化文件題名(即標題);
(2)對沒有題名或題名(如通知)不能反映文件實質內容的文件,應根據文件內容予以擬制;
(3)對沒有責任者(即作者),年、月、日的文件,要考證清楚,補齊後填入有關項內;
(4)會議記錄、應填寫每次會議的時間和主要內容;
(5)填寫卷內文件目錄的字跡要工整;

(6)填寫卷內文件的情況說明,應逐項填寫在備考表內。無需說明的卷,亦應將立卷人、檢查人的姓名和立卷的時間填上;

(7)卷內文件目錄置於卷首,備考表置於卷尾。

10、聲像材料應用文字標出所攝聲像的人、物名稱、身份(或職務)及其活動時間、地點、中心內容和攝錄者。

11、凡歸檔的文件材料,均須去掉訂書針、別針、大頭針……等金屬物;如有破損者,應按裱糊技術要求托裱;如有字跡擴散褪變者,應復制,復製件與原件一並歸檔。

12、凡歸檔的文件、材料,均須裝訂。凡裝訂的案卷,須按卷內文件目錄在其首、備考表在其尾,卷內文件依預先後排列的順序理齊,做到右、下側齊整;采直徑1-1.5毫米粗細的紗繩和用「三孔一線」裝訂法裝訂;凡不裝訂的案卷,應用細線和縫紉機裝卷內文件逐件裝訂。

13、歸檔文件材料的卷皮、卷盒和卷內文件目錄、備考表、案卷目錄……等,必須符合檔案部門規定的標准和規范,並按規定格式和要求填寫清楚。

14、歸檔案卷的標題要簡明、確切地反映卷內文件內容,一般應由卷內文件的負責者(即作者)、內容和名稱等部門組成,對責任者簡稱的使用,要通俗易懂,保持一致。

十、檔案移交制度

1、國家規定應向當地檔案館移交的永久和長期保管檔案,本處必須按規定時間辦理移交手續,並妥善保管交接憑證,還應在檢索工具上註明。

2、檔案工作人員調離工作後,必須辦完移交手續後,方可離崗辦理調離手續。

3、對檔案收進、移出、利用銷毀的情況要認真登記,為統計和移交工作作好准備。

4、移交登記要本著實事求是的原則,既要有綜合性的報表,又要有詳細的明細表,要做到帳物相符、賬表相符。

十一、會計檔案管理制度

為加強會計檔案的管理與利用,根據財政部、國家檔案局頒布的《會計檔案管理辦法》,結合本單位實際,制定本制度。

1、每年形成的會計檔案,包括會計憑證、會計帳薄、會計報表等會計核算專業材料,均應由財務科按歸檔要求,負責整理立卷,裝訂成冊。在會計年度終了後,暫由財務科保管一年,期滿後,編造清冊全部移交到綜合檔案室保管。

2、檔案室接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷、冊的封裝,個別需要拆裝、整理的,應會同財務科經辦人共同拆封整理,以分清職責。

3、嚴格執行安全保管制度,謹防損毀,不得失密和泄密。

4、調閱會計檔案,須由財務科長陪同借閱。

5、對保管期已滿的會計檔案,由綜合檔案室提出銷毀意見,經處檔案鑒定銷毀小組鑒定,編造會計檔案銷毀清冊後,方可銷毀,監銷人員在銷毀清冊上簽字蓋章。

十二、聲像檔案管理制度

為了加強聲像(照片、錄相帶)檔案管理,更好地開發和利用聲像檔案信息資料,特製定本制度。

1、對聲像檔案實行集中統一管理,確保其完整、系統、安全,以備管理使用。

2、聲像檔案的收集工作、整理程序和保管條件必須嚴格按照國家標准規范管理。

3、聲像檔案管理員應隨時收集、徵集零散的具有保存價值的照片、錄相帶。

4、借閱聲像檔案,必須按有關規定辦理借閱審批手續,歸還時按規定進行質量檢查、驗收。

5、對收藏的聲像檔案要根據具體情況定期檢查。

6、嚴格做好聲像檔案的保密工作。

十三、實物檔案管理制度

為了加強對實物檔案的管理和收集、整理工作,有效地保護和利用實物檔案,按照《中華人民共和國檔案法》,特製定本制度。

1、對實物檔案實行集中統一管理,確保其完整、准確、系統、安全,以備開發和利用。

2、實物檔案范圍包括:錦旗、匾牌、字畫、印章、榮譽證書、獎杯。

3、實物檔案的歸檔,要求保證實物的完整、整潔、干凈,注意防火、防潮、防塵。

4、實物檔案的歸檔時間要求處屬各科室應及時將實物檔案移交檔案室歸檔。

5、實物檔案的借出,必須經處領導批准,按規定辦理借出手續,如果展出,要對展出實物檔案定期進行檢查。

6、實物檔案如有破損,必須進行認真修復和技術加工,以延長實物檔案壽命。

7、建立實物檔案登記和統計制度,每年檢查一次,發現問題,及時解決。

十四、檔案保密制度

1、檔案工作人員應嚴格貫徹執行國家保密法規,遵守保密紀律,明確保密職責,維護檔案的安全的完整。

2、保密文件材料、檔案的密級劃分、變更和解密,必須按照國家有關制度和規定辦理。保密檔案及文件材料,要妥善保管,絕密檔案要單獨保管。

3、檔案庫房設施應符合「八防」的要求,要安裝鐵門(防盜門)鐵窗,凡遇重大節日應提前對庫房的安全保密設施進行檢查,發現問題及時處理。

4、不該說的國家秘密不說,不該知道的國家秘密不問,不該看的國家秘密不看,不該記錄的國家秘密不記錄。

5、不準私自或在無保密保障的情況下復制、使用、存放、銷毀於國家秘密的文件、檔案、資料和物品。不準將屬於國家秘密的文件、檔案、資料和物品作為廢品出售。

6、不準借閱秘密檔案資料。查閱秘密檔案或文件,應履行審批手續,並限於保密室或檔案室內閱覽,不得抄錄和帶出,不得向別人透露秘密文件的內容。

7、不準攜帶屬於國家秘密的文件、檔案、資料的物品外出開會、參觀、學習、游覽、探親、訪友和辦私事,如確因工作需要,須經保密部門審查批准,同時指定專人保管。

8、不準向家屬、子女、親友及其他不應知悉者談論國家秘密。

9、定期進行保密文件、檔案、資料和物品的清查工作,發現問題,及時報告。

10、不準隱瞞泄密事件,對於造成失密、泄密的人員或事件要及時報告,並視其情節依法追究責任。

十五、檔案鑒定銷毀制度

1、成立檔案鑒定小組,鑒定小組由分管領導任組長,成員由檔案人員及有關部門的人員組成。

2、鑒定小組以專業主管部門確定的檔案價值鑒定原則和標准為准繩,以檔案的保管期限為依據,及時組織對到期檔案進行鑒定。

3、鑒定工作結束後,要寫出鑒定報告,在保管單位備考表中註明鑒定意見,由鑒定小組負責人簽名並註明日期,對無保存價值需要銷毀的檔案及文件材料,要造出清冊,提出銷毀報告,經分管領導批准,並報送有關檔案部門備案,然後方可銷毀。

4、對已超過保管期限的檔案或文件材料,重新鑒定後,確有保管利用價值需要延長保管期限的,應重新規定保管期限,其保管期限從第一次鑒定的年限算起。

5、經過鑒定,對延長保管期限的檔案或文件材料要重新組卷,要達到劃定保管期限准確,保管單位質量達到標准規定,鑒定中發現檔案不準確、不完整,檔案部門要及時向領導匯報,責成有關科室或責任人負責修改、補充。

6、銷毀檔案時,監銷人員不得少於2人,應由檔案室和有關業務部門派員在指定地點共同監銷,監銷人員在銷毀以前,應認真進行清點核實,銷毀後要在銷毀清冊上簽名蓋章,並將銷毀情況報告領導。

7、銷毀檔案時,必須注意保密,監銷人員在檔案尚未安全毀掉時不得離開現場。

8、情況特殊的專門檔案另有銷毀規定的按有關規定執行。

十六、檔案利用制度

1、本單位檔案僅限於本單位及本系統工作人員利用。凡查借閱檔案,必須履行登記手續,填寫查借閱登記表和利用效果登記表,並將利用結果及時向檔案室反饋,任何人不得例外。

2、外單位來查閱檔案資料的人員,必須持有單位介紹信,檢驗查閱人員的身份和問清查閱的目的、范圍,經分管領導批准後方可查閱。

3、查閱檔案人員應在閱文室、保密室內查詢,並保持安靜、衛生,不得在室內吸煙、喝水,以防損壞檔案。

4、查閱秘密文件必須履行審批手續,嚴格遵守保密規定。

5、借閱檔案時間一般不超過3天,延長時間需辦理續藉手續,最多不得超過7天,借用份數每人每次不得超過3份。

6、借閱者應維護檔案的完整與安全,不得在檔案上亂寫亂畫,不得轉借和影印、復制、拆換、塗改及污損,違者必究。

7、借閱檔案歸還時,檔案管理人員要認真清點,仔細檢查,並做好歸還記錄。借閱檔案未還人員若要長期離崗必須在離崗前,將所借檔案全部歸還,以利保管和利用。

8、凡遇節假日特殊情況,檔案室有權隨時收回借出的檔案、材料,以利安全保密等工作。

9、凡在借閱檔案過程中,造成案卷散失,污損或不歸還者,應按《檔案法》及有關規定嚴肅處理。

10、復制、抄錄檔案資料,要經領導批准,抄錄復制的檔案由檔案員核對無誤,加蓋公章,方可有效。

11、檔案人員應根據本單位工作的特點按照室藏檔案的內容、種類和結構,編制科學的檢索工具和有參考價值的檔案資料,以提高檔案的查全率。

十七、檔案統計制度

1、檔案統計要符合《中華人民共和國統計法》及其他有關法規、規章要求。

2、檔案統計包括登記和統計兩個部分。檔案室要建立檔案工作統計台帳,檔案人吶喊要認真細致地做好檔案收進、移出、整理、鑒定、銷毀、搶救、清理、保管的數量、狀況及結構的登記和統計,還要做好檔案檢索、編研和利用情況的登記和統計。

3、檔案統計內容與指標要保持一致性、穩定性和連續性,不得隨意更改。

4、統計數字要准確無誤,情況要真實,結論要正確,各項數字一律用阿拉伯數字書寫,字跡工整、清楚、不得潦草和模糊。

5、及時、准確向檔案行政管理部門填寫單位檔案工作統計年報及其他檔案調查統計表,統計表要由領導簽字蓋章後方能上報或歸檔。

6、堅持做好溫濕度記錄、掌握庫房溫度變化情況,定期分析研究,採取科學的降溫去濕措施,使庫內溫濕度控制達到國家和本省規定的標准。

7、檔案室要定期對檔案統計資料進行歸納整理,定期對統計數據進行必要的綜合、分析和研究,從而及時發現問題,糾正錯誤,更好地認識和了解機關檔案管理的現狀,掌握發展規律,分析發展趨勢,提高管理水平。

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